450/2019-382019 |
verejné obstaravanie chleba, pečiva, ovocia zeleniny a čist.prostr. |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ingreal DOMUS s.r.o. |
36686956 |
Iné |
480,00 € |
18.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
451/2019-0732019 |
nákup materialu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ladislav Belász, BELASZ Streda nad Bodrogom |
35476435 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
123,00 € |
18.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
452/2019-2019024 |
za rohože |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
GOLD-TUR Zlatica Sunitrová |
34273948 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,00 € |
18.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
453/2019-190186 |
za pračku Beko |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Liszkaiová Katarína |
33157332 |
Iné |
440,00 € |
18.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
454/2019-2019025 |
PVC krytina v rámci opravy a údržby |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
GOLD-TUR Zlatica Sunitrová |
34273948 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
542,70 € |
18.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
443/2019-2019427 |
BOZP a PO IV.Q 2019 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL Streda nad Bodrogom |
33148074 |
Iné |
143,39 € |
17.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
444/2019-197011 |
za ovocie ,zeleninu,zemiaky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. |
36730866 |
Iné |
118,10 € |
17.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
445/2019-19425979 |
nákup DHM na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
860,84 € |
17.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
446/2019-1954052 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
277,24 € |
17.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
447/2019-1917961 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
265,51 € |
17.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
33/2019 |
nákup materialu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ladislav Belász, BELASZ Streda nad Bodrogom |
35476435 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
17.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
Mgr. Ballaová Monika |
riaditeľka DD |
Objednávka |
34/2019 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
0,00 € |
17.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
Mgr. Ballaová Monika |
riaditeľka DD |
Objednávka |
35/2019 |
PVC krytina v rámci opravy a údržby |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
GOLD-TUR Zlatica Sunitrová |
34273948 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
17.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
Mgr. Ballaová Monika |
riaditeľka DD |
Objednávka |
36/2019 |
za pračku Beko |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Liszkaiová Katarína BIELA TECHNIKA |
33157332 |
Iné |
440,00 € |
17.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
Mgr. Ballaová Monika |
riaditeľka DD |
Objednávka |
32/2019 |
Verejné obstaravanie potraviny a čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ingreal DOMUS s.r.o. |
36686956 |
Iné |
480,00 € |
13.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
Mgr. Ballaová Monika |
riaditeľka DD |
Objednávka |
435/2019-8248452701 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
12.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
436/2019-2290153901 |
vyučtovanie el.energie za 112019 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,20 € |
12.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
437/2019-2290104295 |
vyučtovanie el.energie za 112019 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,53 € |
12.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
438/2019-2019104605 |
za chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
190,82 € |
12.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
439/2019-10673363 |
žaluzie podľa dohody |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
EGO SLOVAKIA s.r.o. |
31725325 |
Iné |
67,60 € |
12.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |