916/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,95 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
917/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,61 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
918/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
400,03 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
919/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
920/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,76 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
921/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,32 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
922/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
923/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
921,43 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
924/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
732,91 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
925/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,70 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
926/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,42 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
927/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,64 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
928/2018 |
oprava vozidla komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hotrans s.r.o. |
46403868 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 836,04 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
929/2018 |
maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte ZŠ VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jan Csicsay |
35019760 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 361,40 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
930/2018 |
navýšenie mýta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Národná diaľničná spoločnost |
35919001 |
Iné |
100,00 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
931/2018 |
sústružnícke práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ján Fekete |
50863193 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
932/2018 |
stavebný materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 190,40 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
933/2018 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 483,39 € |
06.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1218/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
Attila Tóth - BAUMAL |
33475393 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
100,00 € |
06.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1219/2018 |
Vývoz fekálií |
p. Miklovič |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
06.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |