Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
916/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 15,95 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
917/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 119,61 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
918/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 400,03 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
919/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 25,55 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
920/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 29,76 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
921/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 28,32 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
922/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
923/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 921,43 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
924/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 732,91 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
925/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 69,70 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
926/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 113,42 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
927/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 19,64 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
928/2018 oprava vozidla komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 Hotrans s.r.o. 46403868 Stavebné práce, opravárenské práce 3 836,04 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
929/2018 maliarské a natieračské a opravárske práce na objekte ZŠ VJM Gabčíkovo 00305391 Jan Csicsay 35019760 Stavebné práce, opravárenské práce 1 361,40 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
930/2018 navýšenie mýta Gabčíkovo 00305391 Národná diaľničná spoločnost 35919001 Iné 100,00 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
931/2018 sústružnícke práce Gabčíkovo 00305391 Ján Fekete 50863193 Stavebné práce, opravárenské práce 100,00 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
932/2018 stavebný materiál Gabčíkovo 00305391 Bott Štefan 32320361 Stavebné práce, opravárenské práce 1 190,40 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
933/2018 odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Iné 4 483,39 € 06.11.2018 14.11.2018 Faktúra
1218/2018 odvoz smeti kontajnerom Attila Tóth - BAUMAL 33475393 Technické služby 31826245 Iné 100,00 € 06.11.2018 28.12.2018 Faktúra
1219/2018 Vývoz fekálií p. Miklovič 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 06.11.2018 28.12.2018 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »