72/2020 |
Zmluva č. 13/14/2019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ján Ritter a Sabina Ritter |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
15.12.2019 |
|
|
15.12.2019 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
82/2019 |
Zmluva č 10/14/2019 o nájme bytu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Kőszeghy |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
15.12.2019 |
|
|
15.12.2019 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
83/2019 |
Zmluva č 6/14/2019 o nájme bytu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Karika a Mária Karikaová |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
15.12.2019 |
|
|
15.12.2019 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
1240/2019 |
elektroinštalačné práce - Futbalové ihrisko |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
434,00 € |
13.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1241/2019 |
montáž bleskozvodného zariadenia - MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 055,00 € |
13.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1241/2019 |
montáž bleskozvodného zariadenia - MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
41106890 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 055,00 € |
13.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1242/2019 |
dosky, hranoly |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Iné |
1 811,76 € |
13.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1243/2019 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
445,00 € |
13.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1244/2019 |
diáre |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti |
31103031 |
Iné |
76,00 € |
13.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1247/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1248/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1249/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1250/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
900,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1251/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
820,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1252/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 502,02 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1253/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 784,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1254/2019 |
geodetická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
350,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1632/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
Balogh Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
107,60 € |
12.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
16392019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
240,00 € |
12.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1237/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,10 € |
11.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |