Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1370/2018 stravné lístky pre zamestnancov Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 623,60 € 18.12.2018 04.01.2019 Faktúra
1371/2018 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 600,00 € 18.12.2018 04.01.2019 Faktúra
1372/2018 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 600,00 € 18.12.2018 04.01.2019 Faktúra
1373/2018 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Stavebné práce, opravárenské práce 1 600,00 € 18.12.2018 04.01.2019 Faktúra
1374/2018 reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 Kovács Zsolt 43444857 Kultúra, média, tlač 850,00 € 18.12.2018 04.01.2019 Faktúra
1375/2018 oprava, montáž a údržba plynových kotlov TJ Gabčíkovo 00305391 Vörös Karol 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 90,00 € 18.12.2018 04.01.2019 Faktúra
1364/2018 odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 3 649,53 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
1365/2018 internetový prístup k portálu isamosprava.sk Gabčíkovo 00305391 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. 42171717 Iné 229,00 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
1366/2018 tlačiarenské služby Gabčíkovo 00305391 Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK 41725310 Kultúra, média, tlač 350,00 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
1367/2018 tlačiarenské služby Gabčíkovo 00305391 Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK 41725310 Kultúra, média, tlač 160,00 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
1368/2018 reklamné služby Gabčíkovo 00305391 Centrálny vestnik organizácií s.r.o. 46916903 Kultúra, média, tlač 240,00 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
1369/2018 služby Spoločného stavebného úradu Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 157,82 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
1165/2018 internet Gabčíkovo 00305391 SWAN a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2,32 € 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
1166/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 320,12 € 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
1167/2018 vyhotovenie kópie - paušál Gabčíkovo 00305391 C-Service s.r.o. 45681627 Iné 159,66 € 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
1357/2018 Telefónny poplatok Technické služby 31826245 Slovak telekom a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 28,99 € 14.12.2018 28.12.2018 Faktúra
50/2018 Zmluva č.5/8/2018 o nájme bytu Gabčíkovo 00305391 Jakusová Zita Nájmy a prenájmy 0,00 € 14.12.2018 14.12.2018 PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA primátor mesta Zmluva
25/2018 tlačiarenské práce Gabčíkovo 00305391 VALEUR spol.s.r.o. 34119850 Kultúra, média, tlač 0,00 € 12.12.2018 13.12.2018 Vargová Eva prednostka Objednávka
1161/2018 ozvučenie Adventný koncert, Betlehem Gabčíkovo 00305391 Tomáš Bognár BEE SOUND 46300511 Kultúra, média, tlač 200,00 € 12.12.2018 17.12.2018 Faktúra
1161/2018 ozvučenie Adventný koncert, Betlehem Gabčíkovo 00305391 Tomáš Bognár BEE SOUND 46300511 Kultúra, média, tlač 200,00 € 12.12.2018 17.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »