1037/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
381,21 € |
06.10.2017 |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1038/2017 |
zber TKO |
Obecný úrad Klučovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
337,33 € |
06.10.2017 |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1039/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
433,07 € |
06.10.2017 |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1293/2017 |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,08 € |
06.10.2017 |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1294/2017 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,58 € |
06.10.2017 |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
778/2017 |
Žiadosť o dotáciu na projekt: "Rekonštrukcia telocvične ZŠ Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
SME EURÓPA, o.z. |
42358329 |
Iné |
1 000,00 € |
05.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
760/2017 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
04.10.2017 |
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
761/2017 |
login:gabcikovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
105,60 € |
04.10.2017 |
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
765/2017 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
04.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
771/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 133,00 € |
04.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
772/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
863,00 € |
04.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
773/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,00 € |
04.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
774/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
560,00 € |
04.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
775/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,00 € |
04.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
776/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
925,00 € |
04.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
777/2017 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 450,00 € |
04.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1022/2017 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 079,03 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1023/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo,s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
257,75 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1024/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota DS |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
126,22 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1025/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kulturne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
113,50 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1026/2017 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1027/2017 |
Vývoz fekálií |
NIMROD REST,s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
68,10 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1028/2017 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Anna |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1029/2017 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimir |
0000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1030/2017 |
Vývoz fekálií |
Domeny Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1031/2017 |
Vývoz fekálií |
Gajdos Peter |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1032/2017 |
Vývoz fekálií |
SUN GASTRO WASH,s.r.o. |
45265631 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1033/2017 |
Vývoz fekálií |
Horváth Vojtech |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1034/2017 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1292/2017 |
Servisná práca,toner |
Technické služby |
31826245 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Iné |
60,00 € |
04.10.2017 |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |