Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1239/2018 odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 126,22 € 12.12.2018 28.12.2018 Faktúra
1245/2018 odvoz smeti kontajnerom JK Gabčíkovo s.r.o. 35844761 Technické služby 31826245 Iné 137,72 € 12.12.2018 28.12.2018 Faktúra
1246/2018 Vývoz fekálií Miestne kultúrne stredisko 00059072 Technické služby 31826245 Iné 90,80 € 12.12.2018 28.12.2018 Faktúra
1247/2018 Vývoz fekálií Vidová Martina 00 Technické služby 31826245 Iné 209,16 € 12.12.2018 28.12.2018 Faktúra
1248/2018 Vývoz fekálií NIMRÓD REST s.r.o. 48129135 Technické služby 31826245 Iné 45,40 € 12.12.2018 28.12.2018 Faktúra
1249/2018 Vývoz fekálií EL BIOGAS s.r.o. 44720998 Technické služby 31826245 Iné 22,70 € 12.12.2018 28.12.2018 Faktúra
1250/2018 Vývoz fekálií Darnai a spol. s.r.o. 31422993 Technické služby 31826245 Iné 45,42 € 12.12.2018 28.12.2018 Faktúra
1251/2018 Vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Iné 22,70 € 12.12.2018 28.12.2018 Faktúra
1252/2018 Vývoz fekálií Hodosi Ladislav 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 12.12.2018 28.12.2018 Faktúra
1253/2018 Vývoz fekálií Méri Iván 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 12.12.2018 28.12.2018 Faktúra
1254/2018 Vývoz fekálií Zemanová Alena 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 12.12.2018 28.12.2018 Faktúra
1255/2018 Vývoz fekálií Bernáthová Gizela 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 12.12.2018 28.12.2018 Faktúra
1256/2018 Vývoz fekálií Domény Nikolas 00 Technické služby 31826245 Iné 14,94 € 12.12.2018 28.12.2018 Faktúra
1157/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 38,22 € 11.12.2018 17.12.2018 Faktúra
1158/2018 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak telekom a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 227,30 € 11.12.2018 17.12.2018 Faktúra
1159/2018 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak telekom a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 11,86 € 11.12.2018 17.12.2018 Faktúra
1160/2018 internet Gabčíkovo 00305391 Benestra s.r.o. 46303502 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 32,04 € 11.12.2018 17.12.2018 Faktúra
1360/2018 rekonštrukcia parkoviska pred štadiónom Gabčíkovo 00305391 AVA-stav, s.r.o. 43989268 Stavebné práce, opravárenské práce 35 362,58 € 11.12.2018 04.01.2019 Faktúra
1006/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 621,97 € 10.12.2018 13.12.2018 Faktúra
1154/2018 stoly s obrusov, banketové sukne Gabčíkovo 00305391 Raczio s.r.o. 50301055 Kultúra, média, tlač 529,20 € 10.12.2018 17.12.2018 Faktúra
1156/2018 dekoračné výtvarné vešiaky - MŠ Kom. Gabčíkovo 00305391 Baribal, s.r.o. 44984740 Iné 243,00 € 10.12.2018 17.12.2018 Faktúra
1004/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 463,09 € 07.12.2018 13.12.2018 Faktúra
1005/2018 štrk triedený Gabčíkovo 00305391 Štrkopiesky KOBA - Barnabáš Kováts 36894001 Iné 86,06 € 07.12.2018 13.12.2018 Faktúra
1241/2018 zber a odvoz TKO Obecný úrad Pataš 00305707 Technické služby 31826245 Iné 492,74 € 07.12.2018 28.12.2018 Faktúra
1242/2018 zber a odvoz TKO Obecný úrad Kľúčovec 00305502 Technické služby 31826245 Iné 347,94 € 07.12.2018 28.12.2018 Faktúra
1243/2018 zber a odvoz TKO Obecný úrad Ňárad 00305758 Technické služby 31826245 Iné 441,54 € 07.12.2018 28.12.2018 Faktúra
1244/2018 zber a odvoz TKO Obecný úrad Sap 00305693 Technické služby 31826245 Iné 378,56 € 07.12.2018 28.12.2018 Faktúra
1359/2018 havarijné poistenie motorových vozidiel Gabčíkovo 00305391 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 353,05 € 07.12.2018 04.01.2019 Faktúra
996/2018 strava za stravné lístky Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 432,00 € 06.12.2018 13.12.2018 Faktúra
997/2018 stravovanie dôchodcov Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 388,00 € 06.12.2018 13.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »