1239/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
126,22 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1245/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
137,72 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1246/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,80 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1247/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
209,16 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1248/2018 |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,40 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1249/2018 |
Vývoz fekálií |
EL BIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1250/2018 |
Vývoz fekálií |
Darnai a spol. s.r.o. |
31422993 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
45,42 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1251/2018 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1252/2018 |
Vývoz fekálií |
Hodosi Ladislav |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1253/2018 |
Vývoz fekálií |
Méri Iván |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1254/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1255/2018 |
Vývoz fekálií |
Bernáthová Gizela |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1256/2018 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
12.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1157/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,22 € |
11.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1158/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
227,30 € |
11.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1159/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,86 € |
11.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1160/2018 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Benestra s.r.o. |
46303502 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,04 € |
11.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1360/2018 |
rekonštrukcia parkoviska pred štadiónom |
Gabčíkovo |
00305391 |
AVA-stav, s.r.o. |
43989268 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
35 362,58 € |
11.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1006/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
621,97 € |
10.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1154/2018 |
stoly s obrusov, banketové sukne |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Kultúra, média, tlač |
529,20 € |
10.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1156/2018 |
dekoračné výtvarné vešiaky - MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baribal, s.r.o. |
44984740 |
Iné |
243,00 € |
10.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1004/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
463,09 € |
07.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1005/2018 |
štrk triedený |
Gabčíkovo |
00305391 |
Štrkopiesky KOBA - Barnabáš Kováts |
36894001 |
Iné |
86,06 € |
07.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1241/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
492,74 € |
07.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1242/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
347,94 € |
07.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1243/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
441,54 € |
07.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1244/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
378,56 € |
07.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1359/2018 |
havarijné poistenie motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
353,05 € |
07.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
996/2018 |
strava za stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
432,00 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
997/2018 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
388,00 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |