1637/2019 |
povinné poistné DS664DS |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
354,40 € |
28.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1173/2019 |
Pracov.odev a obuv |
Technické služby |
31826245 |
ALFARERO |
45273529 |
Iné |
1 039,09 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1174/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
320,00 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1186/2019 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
261,00 € |
27.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1187/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 728,00 € |
27.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1172/2019 |
povinné poistné DS710CV |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
280,89 € |
26.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1184/2019 |
oprava auto Peugeot partner DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Jérábek |
52445291 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
26.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1185/2019 |
dodanie materiálu DS644DS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hotrans s.r.o. |
46403868 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12,60 € |
26.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1183/2019 |
vymedzovací stĺpik s guľou |
Gabčíkovo |
00305391 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
Iné |
377,64 € |
25.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1182/2019 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
175,60 € |
22.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1179/2019 |
tlač billboard, grafické služby, tlač plagátu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
302,40 € |
20.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1180/2019 |
stojan drevený so zlatou podstvou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
Iné |
202,64 € |
20.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1181/2019 |
hasiace prístroje |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
251,80 € |
20.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
913/2019 |
prenájom pojažného lešenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ALU-FLEX s.r.o. |
36248495 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
108,00 € |
19.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
914/2019 |
umiestnenie túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
46,00 € |
19.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
915/2019 |
stojan drevený so zlatou podstvou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
Iné |
202,64 € |
19.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
916/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 396,10 € |
19.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1176/2019 |
maliarske,natieračské a sadrokartónové práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 840,00 € |
19.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1177/2019 |
maliarske,natieračské a sadrokartónové práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
19.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1178/2019 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 820,00 € |
19.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
835/2019 |
Dielenský žeriav |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lincos, s.r.o. |
51818256 |
Iné |
213,36 € |
18.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
911/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,00 € |
18.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1171/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
18.11.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
906/2019 |
tlač billboard, montážne práce, grafické práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits print s.r.o. |
46019031 |
Kultúra, média, tlač |
211,20 € |
15.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
907/2019 |
krtkovanie MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
300,00 € |
15.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
908/2019 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
14.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
909/2019 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
461,98 € |
14.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
910/2019 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
850,00 € |
14.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
912/2019 |
rekonštrukcia chodníkov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
990,00 € |
14.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
902/2019 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
13.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |