877/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,24 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
878/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,88 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
879/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,96 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
880/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,78 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
881/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
882/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
128,94 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
883/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,63 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
884/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
322,87 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
885/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
521,27 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
886/2019 |
rozoberanie komína na škole |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Barnabás Grof - EKOSTAV |
11885700 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
158,40 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
887/2019 |
daňové tlačivá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cart print, s.r.o. |
34131159 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
68,33 € |
07.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1072/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 791,07 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1073/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
351,68 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1074/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
576,01 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1075/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
384,43 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1076/2019 |
smetné nádoby |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
350,00 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1077/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
604,00 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1169/2019 |
smetné nádoby |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
619,92 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1167/2019 |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
106,00 € |
06.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1168/2019 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
268,00 € |
06.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
851/2019 |
Új SZó - týždenník |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
206,20 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
852/2019 |
spomaľovací prah |
Gabčíkovo |
00305391 |
Horizont a Al, spol. s.r.o. |
36220027 |
Iné |
84,24 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
853/2019 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
854/2019 |
vyhotovenie znal. posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
140,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
855/2019 |
vyhotovenie znal. posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Iné |
140,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
857/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
633,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
858/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
859/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 497,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
860/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 723,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
861/2019 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 700,00 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |