749/2020 |
login:gabcikovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
105,60 € |
14.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
760/2020 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
732,50 € |
14.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
761/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
552,00 € |
14.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1011/2020 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
212,00 € |
14.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
753/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
13.10.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
754/2020 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
33,69 € |
13.10.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
755/2020 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
33,69 € |
13.10.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
760/2020 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
21,38 € |
13.10.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
750/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,07 € |
12.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
751/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,78 € |
12.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
752/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,91 € |
12.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
756/2020 |
tlač vstupeniek |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR spol.s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
180,00 € |
12.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
758/2020 |
elektrcká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
36255432 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 074,12 € |
12.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
759/2020 |
elektrcká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
886,01 € |
12.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1009/2020 |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
234,35 € |
12.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1010/2020 |
oprava auta DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
221,95 € |
12.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
742/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
281,68 € |
09.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
743/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
781,40 € |
09.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
744/2020 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
820,97 € |
09.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
745/2020 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
331,20 € |
09.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
746/2020 |
Poistenie pre prípad kádeže MŠ slov. Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
47,40 € |
09.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
747/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 300,00 € |
09.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
748/2020 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
09.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
737/2020 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 748,20 € |
08.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
738/2020 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
08.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
739/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,53 € |
08.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
741/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
741/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
173,05 € |
08.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
729/2020 |
recyklácia odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Darutil, s.r.o. |
36253171 |
Iné |
183,46 € |
07.10.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
730/2020 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,67 € |
07.10.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |