Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Fa č. 508180520-147-2018, BENJAMIN s.r.o, Buchlovice Učebníé pomocky Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Benjamin s.r.o,Hradišťská766, Buchlovice 25523414 Iné 925,44 € 20.11.2018 21.11.2018 Faktúra
Fa č. 31137018-148-2018, Technické služby Humenné Odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Technické služby mesta Humenné 00186155 Iné 224,40 € 20.11.2018 21.11.2018 Faktúra
Fa č.1801304301 - ŠJ - 2018 - ATC Košice dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 163,16 € 19.11.2018 20.11.2018 Faktúra
Fa č.118216026 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 201,73 € 19.11.2018 20.11.2018 Faktúra
Fa č.1020180501 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o., Prešov Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 580,95 € 16.11.2018 20.11.2018 Faktúra
Fa č. 201911840-144-2018, MB TECH BB s.r.o, Banská Bystrica Počitače Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 MB TECH BB s.r.o, Zvolenaká cesta 37, B. Bystrica 36622524 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 234,00 € 16.11.2018 21.11.2018 Faktúra
Fa č. 20180467-145-2018, Drevokom Slovakia s.r.o, Čičava Detský devený nábytok ATYP Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Drevokom Slovakia s.r.o, Čičava 314, Vranov n/ Topľou 47136201 Iné 2 802,50 € 16.11.2018 21.11.2018 Faktúra
Fa č.8018010677 - ŠJ - 20189 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 49,05 € 15.11.2018 20.11.2018 Faktúra
Fa č. 2290106535-143-2018, Východoslovenská energetika a.s. Košice Elektrická energoa Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 400,87 € 15.11.2018 21.11.2018 Faktúra
Fa č.1818077 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Top. dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 28,02 € 14.11.2018 20.11.2018 Faktúra
Fa č.1852204 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Toplou dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 37,89 € 14.11.2018 20.11.2018 Faktúra
Fa č. 18597-142-2018, ESPIK GROUP s.r.o, Orlov 133 Kuch. odpad, prístup k službe Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 46754768 Iné 22,80 € 14.11.2018 21.11.2018 Faktúra
Fa č. 180100013-140-2018, Mgr. Igor Fejko, Humenné Detské knihy Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Mgr. Igor Fejko, Kníhkupectvo -Čas na ticho 45444544 Iné 744,43 € 13.11.2018 21.11.2018 Faktúra
Fa č. 18420823-141-2018, B2B Partner s.r.o Bratislava Kovové skrine Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 B2B PARTNER s.r.o 44413467 Iné 594,00 € 13.11.2018 21.11.2018 Faktúra
Fa č1817976 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/ Topľou dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 28,40 € 12.11.2018 13.11.2018 Faktúra
Fa č.1852065 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad / Topľou dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 45,62 € 12.11.2018 13.11.2018 Faktúra
Fa č.157021 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 31651577 Iné 72,85 € 12.11.2018 13.11.2018 Faktúra
Fa č.1800296 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 31651577 Iné 29,04 € 12.11.2018 13.11.2018 Faktúra
Fa č.118209175- ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 167,32 € 12.11.2018 13.11.2018 Faktúra
Fa č. 180226746-138-2018, ALZA.sk Tlačiarne Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ALZA.SK s.r.o Bratislava 36562939 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 345,60 € 09.11.2018 21.11.2018 Faktúra
Fa č. 1800187-139-2018, ENTER Sk s.r.o Humenné Antivírusový program Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ENTER SK s.r o Hviezdoslavova 1407/1,Humenné 45242461 Iné 75,53 € 09.11.2018 21.11.2018 Faktúra
Fa č. 8219971492-137-2018,Slovak Telekom a.s Bratislava Telefon Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s,Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 40,28 € 08.11.2018 09.11.2018 Faktúra
Fa č.180638 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 428,05 € 07.11.2018 13.11.2018 Faktúra
Fa č. 0177996506-133-2018, Antik Telecom s.r.o Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Palivá, energie, voda, telefóny 0,03 € 06.11.2018 09.11.2018 Faktúra
Fa č. 184392,134-2018, Espik Group s.ro, Orlov 133 Kuchynský odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 46754768 Iné 32,40 € 06.11.2018 09.11.2018 Faktúra
Fa č. 7294119683-135-2018, SPP a.s. Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 91,00 € 06.11.2018 09.11.2018 Faktúra
Fa č. 10180007-136-2018, Miroslav Kušnír, Kapušany Frezovanie kanalizácie v MŠ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Miroslav Kušnír 47716819 Iné 930,00 € 06.11.2018 09.11.2018 Faktúra
Fa č.118206687 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 136,76 € 05.11.2018 13.11.2018 Faktúra
Fa č.8018010195 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 57,55 € 02.11.2018 05.11.2018 Faktúra
Fa č.492358052 - ŠJ - 2018 - COOP Jednota Humenné dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné 37947958 Iné 160,50 € 02.11.2018 05.11.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »