91750431 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
14.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3418519817 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,41 € |
11.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017003 |
Faktúra za pohrebné služby |
Medveďov |
00305588 |
Viktor Ollári |
43498795 |
Iné |
538,84 € |
11.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
0157004786 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
58,18 € |
09.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
0153003600 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
840,71 € |
09.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
4474321412 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 047,00 € |
09.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170126 |
Faktúra za ACER Aspire, usb |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
440,00 € |
09.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
370498 |
Faktúra za materiál pre DHZ Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
Kovoplast-T s.r.o. |
34147420 |
Iné |
887,15 € |
08.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
8798874863 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,50 € |
08.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7180898463 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,64 € |
07.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170065 |
Faktúra na prepravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
118,80 € |
07.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3418340581 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,18 € |
05.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7429835014 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,01 € |
04.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7478982767 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,54 € |
04.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7478982768 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,46 € |
04.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7478982766 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,81 € |
04.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7429832466 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,78 € |
04.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170003 |
Faktúra za Motorovú pílu Stihl MS 271 |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Iné |
519,00 € |
03.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7308761079 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
03.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
54-28072017 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
200,00 € |
28.07.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
6050041377 |
Faktúra za poistenie bytového domu |
Medveďov |
00305588 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 |
31383408 |
Iné |
232,62 € |
21.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3337001833 |
Faktúra za poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
492,57 € |
20.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie máj - jún 2017 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
103,62 € |
18.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017021 |
Faktúra za dodané služby - zvuková technika, moderátor |
Medveďov |
00305588 |
Acaciateam Pro s.r.o. |
46864296 |
Iné |
900,00 € |
18.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017 |
Faktúra za stravovanie detí letného tábora od 10.7.2017 do 14.7.2017 |
Medveďov |
00305588 |
Vörösová Alžbeta, 930 08 Baloň 46 |
36895296 |
Iné |
204,00 € |
17.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017 |
Faktúra za stravné |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
98,80 € |
17.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3417558413 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,47 € |
17.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017 |
Faktúra za nájom - nafukovacie hrady |
Medveďov |
00305588 |
Marian Leckéši |
|
Nájmy a prenájmy |
350,00 € |
15.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
8720045513 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,33 € |
13.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
8720045509 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,92 € |
13.07.2017 |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |