1900019 |
montáž rekuperačných jednotiek OcÚ |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Bugár Vojtech el. montáže a revízie |
33935394 |
Iné |
373,92 € |
27.01.2020 |
|
|
17.04.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
1900019 |
montáž rekuperačných jednotiek OcÚ |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Bugár Vojtech el. montáže a revízie |
33935394 |
Iné |
373,92 € |
27.01.2020 |
|
|
17.04.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
1900019 |
montáž rekuperačných jednotiek OcÚ |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Bugár Vojtech el. montáže a revízie |
33935394 |
Iné |
373,92 € |
27.01.2020 |
|
|
17.04.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
1900019 |
montáž rekuperačných jednotiek OcÚ |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Bugár Vojtech el. montáže a revízie |
33935394 |
Iné |
373,92 € |
27.01.2020 |
|
|
17.04.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
1900019 |
montáž rekuperačných jednotiek OcÚ |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Bugár Vojtech el. montáže a revízie |
33935394 |
Iné |
373,92 € |
27.01.2020 |
|
|
17.04.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
1900019 |
montáž rekuperačných jednotiek OcÚ |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Bugár Vojtech el. montáže a revízie |
33935394 |
Iné |
373,92 € |
27.01.2020 |
|
|
17.04.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
1900019 |
montáž rekuperačných jednotiek OcÚ |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Bugár Vojtech el. montáže a revízie |
33935394 |
Iné |
373,92 € |
27.01.2020 |
|
|
17.04.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
242020 |
čistenie komínov |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Iné |
119,00 € |
04.03.2020 |
|
|
17.04.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
20200019 |
odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
530,09 € |
06.03.2020 |
|
|
17.04.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
20200019 |
odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
530,09 € |
06.03.2020 |
|
|
17.04.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
157005776 |
zneškodnenie odpadu |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
582,20 € |
29.02.2020 |
|
|
17.04.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
157005776 |
zneškodnenie odpadu |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
582,20 € |
29.02.2020 |
|
|
17.04.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
20 |
režijné náklady na stravovanie detí |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Školská jedáleň Čil. Radvaň |
3783612 |
Iné |
748,00 € |
04.03.2020 |
|
|
17.04.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
20 |
režijné náklady na stravovanie detí |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Školská jedáleň Čil. Radvaň |
3783612 |
Iné |
748,00 € |
04.03.2020 |
|
|
17.04.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
2020059 |
Spoločný stavebný úrad služby |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
8,55 € |
09.03.2020 |
|
|
17.04.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
2020026 |
Vyhotovenie žiadosti o NFP |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
Iné |
420,00 € |
28.02.2020 |
|
|
17.04.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
2020048 |
vyhotovenie Verejného obstarávania |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
Iné |
504,00 € |
28.02.2020 |
|
|
17.04.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
20200059 |
desinfikácia ZŠ a MŠ |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Derakat s.r.o. |
45330662 |
Iné |
285,60 € |
13.03.2020 |
|
|
17.04.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
20200059 |
desinfikácia ZŠ a MŠ |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Derakat s.r.o. |
45330662 |
Iné |
285,60 € |
13.03.2020 |
|
|
17.04.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
200100084 |
Nálepka TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
Iné |
21,00 € |
03.04.2020 |
|
|
22.07.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |