190537 |
ročný aktualizačný poplatok 2019 |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
MAPA Slovakia Digital s.r.o. |
45325600 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
245,00 € |
20.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
190099 |
servizná práca |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
228,75 € |
17.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
2019060 |
služby spoločného stavebného úradu |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
15,75 € |
14.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
2019197 |
služby spoločného stavebného úradu |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
26,15 € |
11.09.2019 |
|
|
21.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
2019016 |
služby SSÚ |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
13,65 € |
15.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
2019175 |
služby SSÚ |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
89,00 € |
23.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
2019153 |
Spoločný stavebný úrad služby |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
27,40 € |
09.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
325062019 |
stoličky do KD 150 ks |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Mextra Group |
7543039263 |
Iné |
2 475,38 € |
01.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
325062019 |
stoličky do KD 150 ks |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Mextra Group |
7543039263 |
Iné |
2 475,38 € |
01.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
119031917 |
stravné lístky na 1. polrok 2019 |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Nájmy a prenájmy |
1 875,97 € |
25.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
7901071377 |
stravné lístky na 2. polrok 2019 |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
2 083,62 € |
26.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
7901071377 |
stravné lístky na 2. polrok 2019 |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
2 083,62 € |
26.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
19236 |
struna - mat. VZ |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
VIKTORIA HÁMOR s.r.o. |
31698948 |
Iné |
104,40 € |
08.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
19236 |
struna - mat. VZ |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
VIKTORIA HÁMOR s.r.o. |
31698948 |
Iné |
104,40 € |
08.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
8228050235 |
telefon |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovak Telekom a.s. |
00305383 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,35 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
8226006866 |
telefon |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovak Telekom a.s. |
00305383 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63,73 € |
01.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
8223979433 |
telefon |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovak Telekom a.s. |
00305383 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,56 € |
01.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
8236393491 |
telefon |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovak Telekom a.s. |
00305383 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,09 € |
01.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
8236393491 |
telefon |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovak Telekom a.s. |
00305383 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,09 € |
01.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
8238518408 |
telefon |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Slovak Telekom a.s. |
00305383 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,59 € |
01.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |