325062019 |
stoličky do KD 150 ks |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Mextra Group |
7543039263 |
Iné |
2 475,38 € |
01.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
325062019 |
stoličky do KD 150 ks |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Mextra Group |
7543039263 |
Iné |
2 475,38 € |
01.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
7901071377 |
stravné lístky na 2. polrok 2019 |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
2 083,62 € |
26.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
7901071377 |
stravné lístky na 2. polrok 2019 |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
2 083,62 € |
26.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
119031917 |
stravné lístky na 1. polrok 2019 |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Nájmy a prenájmy |
1 875,97 € |
25.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
102018 |
vianočné poukazy pre dôchodcov |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Kissová - Soósová rozličný tovar |
30370469 |
Iné |
1 800,00 € |
14.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
2019081 |
Pracovné súpravy PO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
MONITEX - výroba a predaj pracovných odevov |
35285583 |
Iné |
1 491,00 € |
14.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
201920077 |
audítorské služby 2018 |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Ing. Ľudovít Fiala - IFL |
32323204 |
Iné |
1 440,00 € |
07.12.2019 |
|
|
17.04.2020 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
19VF0012 |
montáž el. zariadenia na objekte OcÚ |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Bugár Vojtech el. montáže a revízie |
33935394 |
Iné |
1 002,59 € |
20.09.2019 |
|
|
21.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
32 |
režijné náklady na stravovanie detí |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Školská jedáleň Čil. Radvaň |
3783612 |
Iné |
875,82 € |
08.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
8402475644 |
plyn: OcÚ, KD, klub dôchodcov, knižnica |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
846,61 € |
14.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
022019 |
projekt - riešenie havarijnej situácie budovy ZŠ |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
PROJEKT, Ing. Gorozdiová Terézia |
35049308 |
Iné |
800,00 € |
28.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
122019 |
inžinierská činnosť - letné javisko |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
PROJEKT, Ing. Gorozdiová Terézia |
35049308 |
Iné |
800,00 € |
10.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
157005589 |
uloženie a zneškodnenie odpadu |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
785,69 € |
31.08.2019 |
|
|
21.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
157005589 |
uloženie a zneškodnenie odpadu |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
785,69 € |
31.08.2019 |
|
|
21.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
9 |
režijné náklady na stravovanie detí |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Školská jedáleň Čil. Radvaň |
3783612 |
Iné |
764,28 € |
12.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
8696885277 |
plyn: OcÚ, KD, klub dôchodcov, knižnica |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
735,00 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
8190052630 |
plyn: OcÚ, KD, klub dôchodcov, knižnica |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
735,00 € |
21.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
8706668518 |
plyn: OcÚ, KD, klub dôchodcov, knižnica |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
735,00 € |
01.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |
8697013735 |
plyn: OcÚ, KD, klub dôchodcov, knižnica |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
735,00 € |
01.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Buchingerová Agáta |
|
Faktúra |