Faktúra č. 7010534673

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO: 17054281
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
  • Číslo faktúry: 7010534673
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina-vyučtovacia fa 1.1.-31.12.2014 /FA
  • Dátum doručenia: 14.01.2015
  • Celková hodnota: -5 080,41 € (s DPH)
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2015
  • Poznámka: