54/2019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - JÚL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
219,00 € |
31.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019065 |
Faktúra za právne služby JÚL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
445190282 |
Faktúra za nájom pozemkov podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
481,24 € |
31.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190013 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.07.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9358/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad JÚL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
4 143,29 € |
31.07.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9359/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad JÚL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.07.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238521291 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
206,06 € |
31.07.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
11900218 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac JÚL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
65,00 € |
31.07.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7293612199 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,68 € |
31.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7292426434 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
297,92 € |
31.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7294054801 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
179,88 € |
31.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7293765808 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,58 € |
31.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7292426435 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
136,07 € |
31.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7293765809 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,90 € |
31.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9001244941 |
Faktúra za poštové služby JÚL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
200,50 € |
31.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7227237510 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,00 € |
31.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9851/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
487,58 € |
31.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190423 |
Faktúra za náhradné diely do krovinorezov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
308,00 € |
30.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190651 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
160,80 € |
30.07.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19070320 |
Faktúra za letecké fotografie pre obec |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
82,80 € |
30.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190895 |
Faktúra za zriadenie webstránky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 368,00 € |
29.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
VF20190669 |
Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
88,04 € |
29.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019201194 |
Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
13,94 € |
25.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900021171 |
Faktúra za vydanie výpisu z registra exekúcií |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
Iné |
0,00 € |
25.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1192207121 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,70 € |
24.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FV196345 |
Faktúra za solárnu pouličnú lampu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ECO Produkt, s.r.o. |
45502471 |
Iné |
448,00 € |
24.07.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190051 |
Faktúra za publikáciu "Felvidéki Önkormányzati Almanach" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ARKHE, s.r.o. |
52293084 |
Kultúra, média, tlač |
225,00 € |
23.07.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900021090 |
Vyúčtovanie zálohovej platby VS: 1912288 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
Iné |
0,00 € |
23.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1907130607 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |