0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.09.2019 |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190435 |
Faktúra za úpravu miestnej komunikácie, ul. Kamenecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miroslav Havrilčák - obchodná činnosť |
35479612 |
Iné |
5 996,51 € |
23.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1909129272 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191801 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marian Medlen - JurisDat |
11821973 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
23.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21919539 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
23.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242447810 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
52585559 |
Zálohová faktúra za predplatné aktualizácií "Úplné znenia zákonov 2020" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca s. r. o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
33,60 € |
20.09.2019 |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1950285 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
55,67 € |
19.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5021913380 |
Faktúra za ročný prístup na vssr.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
19.09.2019 |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019201714 |
Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
23,90 € |
17.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
17.09.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2125564491 |
Faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
711,92 € |
16.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19090211 |
Faktúra za knihy "Trebišov a okolie z neba" - doobjednávka |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Kultúra, média, tlač |
302,50 € |
12.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19090210 |
Faktúra za knihu "Trebišov a okolie z neba" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Kultúra, média, tlač |
985,60 € |
12.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1949859 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
66,20 € |
10.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5919025286 |
Zálohová faktúra za ročný prístup na vssr.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
117,00 € |
10.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190058 |
Faktúra za overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 na základe zmluvy za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Agáta Molnárová |
421105170 |
Iné |
700,00 € |
09.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019 |
Faktúra za členský príspevok za rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína |
42102855 |
Iné |
458,80 € |
09.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19079 |
Faktúra za prenájom reklamnej plochy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Iné |
99,00 € |
09.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0419090203 |
Faktúra za časopis Finančný spravodajca, ročník 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
09.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3152240740 |
Faktúra za súpravu uhlíkov pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Robert Bosh odbytová s.r.o. |
43872247 |
Iné |
13,45 € |
09.09.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19202809 |
Zálohová faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marian Medlen - JurisDat |
11821973 |
Kultúra, média, tlač |
19,80 € |
06.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FV/201906514 |
Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
765,00 € |
05.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019 |
Faktúra za služby spojené so zabezpečením VO pre predmet zákazky "Obstaranie záhradných kompostérov" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
400,00 € |
05.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201903069 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
147,77 € |
03.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1191135252 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
19,18 € |
03.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1949586 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
46,54 € |
03.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019128 |
Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Občianske združenie BOVAP |
37819984 |
Iné |
160,00 € |
03.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119145886 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
239,29 € |
02.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190325 |
Faktúra za internet Kolkáreň 9/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.09.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |