Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
120189226 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 277,14 € 04.11.2020 09.11.2020 Faktúra
1191228472 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 23,04 € 03.11.2020 09.11.2020 Faktúra
1000713814 Poistenie zodpovednosti za škodu PO Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 712,94 € 03.11.2020 09.11.2020 Faktúra
20200327 Faktúra za internet do kolkárne 11/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 11,62 € 01.11.2020 03.11.2020 Faktúra
7482519310 Faktúra za elektrinu Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 565,00 € 01.11.2020 03.11.2020 Faktúra
4480606703 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 126,40 € 01.11.2020 03.11.2020 Faktúra
4480606704 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 70,90 € 01.11.2020 03.11.2020 Faktúra
4480606701 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 008,80 € 01.11.2020 03.11.2020 Faktúra
4480606702 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 320,80 € 01.11.2020 03.11.2020 Faktúra
502020 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 432,00 € 01.11.2020 05.11.2020 Faktúra
512020 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 dobrovoľníkom Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 110,00 € 01.11.2020 05.11.2020 Faktúra
2020120 Faktúra za právne služby 10/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 JUDr. Dušan Szabó, advokát 35512822 Právne a konzultačné služby 378,00 € 31.10.2020 05.11.2020 Faktúra
8271452190 faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 173,42 € 31.10.2020 05.11.2020 Faktúra
7292925409 Faktúra za elektrinu - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 169,25 € 31.10.2020 09.11.2020 Faktúra
7294225214 Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 - VO Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 186,97 € 31.10.2020 09.11.2020 Faktúra
7294225215 Faktúra za elektrinu - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 124,52 € 31.10.2020 09.11.2020 Faktúra
7293139913 Faktúra za elektrinu - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 109,54 € 31.10.2020 09.11.2020 Faktúra
7292623448 Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 408,71 € 31.10.2020 09.11.2020 Faktúra
7292925408 Faktúra za elektrinu - obecný úrad Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 1 106,52 € 31.10.2020 09.11.2020 Faktúra
2020/02153 Faktúra za odvoz a recykláciu papiera Streda nad Bodrogom 00331970 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 Iné 156,00 € 31.10.2020 09.11.2020 Faktúra
13190/20 Faktúra za zmesový komunálny odpad 10/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 3 052,92 € 31.10.2020 11.11.2020 Faktúra
13191/20 Faktúra za nebezpečný odpad 10/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.10.2020 11.11.2020 Faktúra
2020359 Faktúra za výkon PZS za mesiac 10/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 VEO-PREVENT s.r.o. 36687073 Iné 24,00 € 31.10.2020 18.11.2020 Faktúra
9001365521 Faktúra za poštové služby 10/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 207,70 € 31.10.2020 18.11.2020 Faktúra
13715/20 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 676,50 € 31.10.2020 18.11.2020 Faktúra
13716/20 Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 10/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 31,20 € 31.10.2020 18.11.2020 Faktúra
20VF00089 Faktúra za stavebné práce na základe objednávky pri budove OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov 31682987 Stavebné práce, opravárenské práce 2 116,87 € 31.10.2020 20.11.2020 Faktúra
13849/20 Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 10/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 36,00 € 31.10.2020 23.11.2020 Faktúra
20201219 Faktúra za GDPR služby za mesiac 10/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 30.10.2020 03.11.2020 Faktúra
20850609 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 461,54 € 30.10.2020 04.11.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »