120189226 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
277,14 € |
04.11.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1191228472 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
23,04 € |
03.11.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1000713814 |
Poistenie zodpovednosti za škodu PO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
03.11.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200327 |
Faktúra za internet do kolkárne 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.11.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7482519310 |
Faktúra za elektrinu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
565,00 € |
01.11.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4480606703 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,40 € |
01.11.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4480606704 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.11.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4480606701 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,80 € |
01.11.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4480606702 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,80 € |
01.11.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
502020 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
432,00 € |
01.11.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
512020 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 dobrovoľníkom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
110,00 € |
01.11.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020120 |
Faktúra za právne služby 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
378,00 € |
31.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271452190 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
173,42 € |
31.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7292925409 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
169,25 € |
31.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7294225214 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 - VO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
186,97 € |
31.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7294225215 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
124,52 € |
31.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7293139913 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
109,54 € |
31.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7292623448 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
408,71 € |
31.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7292925408 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 106,52 € |
31.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/02153 |
Faktúra za odvoz a recykláciu papiera |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
Iné |
156,00 € |
31.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
13190/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 052,92 € |
31.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
13191/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020359 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9001365521 |
Faktúra za poštové služby 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
207,70 € |
31.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
13715/20 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
676,50 € |
31.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
13716/20 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
31,20 € |
31.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00089 |
Faktúra za stavebné práce na základe objednávky pri budove OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 116,87 € |
31.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
13849/20 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
31.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201219 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20850609 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
461,54 € |
30.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |