1020200084 |
Faktúra za ochranné pomôcky na celoplošné testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
276,41 € |
30.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200085 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
276,18 € |
30.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200766 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
94,81 € |
30.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FM2047928 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
36,31 € |
29.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
170812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
351,88 € |
29.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020VFA4253 |
Faktúra za overal na testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PharmaComp s.r.o. |
47388203 |
Iné |
78,00 € |
28.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2019325 |
faktúra za výmenu svietidiel na ul. Záhradná |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
389,04 € |
28.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1911161 |
Faktúra za ochranné štíty - celoplošné testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Genus Pharma, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
53,90 € |
28.10.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10200011 |
Dobropis k faktúre 4. 10200003 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Lengyel L-STAV |
41503244 |
Iné |
-12 945,64 € |
27.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10200010 |
Dobropis k faktúre č. 10200002 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Lengyel L-STAV |
41503244 |
Iné |
-5 000,00 € |
27.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
310205470 |
Faktúra za dezinfekčné a čistiace prostriedky - celoplošné testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
245,40 € |
27.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201319519 |
Faktúra za ochranné rúška FFP2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Donoci, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
233,41 € |
25.10.2020 |
|
|
25.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2010214480 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
12442/20 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
99,00 € |
23.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
12882098 |
Finančný bonus za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-5,87 € |
23.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201958 |
Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
47102357 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
523,02 € |
22.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
120181910 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
4,80 € |
22.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020229 |
Faktúra za licenciu programu Kataster 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Danka Tkáčová DM - SERVIS |
43330282 |
Iné |
35,00 € |
21.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8270211495 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,44 € |
21.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FM2047657 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
36,30 € |
20.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202022701 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,46 € |
20.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00077 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
84 220,21 € |
19.10.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200114950 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
75,84 € |
19.10.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV/202007748 |
Faktúra za kuchynské potreby - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
57,12 € |
15.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2010103 |
Servisný poplatok - hlásenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
Iné |
18,75 € |
15.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1191223913 |
Faktúra za školské mlieko pre ŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
30,48 € |
13.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020041 |
Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
140,70 € |
12.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020042 |
Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
85,92 € |
12.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202004108 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 9/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |