Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/121/2018 (VS: 1201213) Čistiace prostriedky Stredná odborná škola stavebná 00893226 BANCHEM, s.r.o. 36227901 Iné 545,45 € 29.10.2018 29.10.2018 Faktúra
32/119/2018 (VS: 20180476) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 514,36 € 29.10.2018 29.10.2018 Faktúra
32/120/2018 (VS: 20180475) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 23,95 € 29.10.2018 29.10.2018 Faktúra
34/274/2018 (VS: 5021816189) Verejná správa SR - ročný prístup Stredná odborná škola stavebná 00893226 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 117,00 € 29.10.2018 29.10.2018 Faktúra
38/2018 Autobusová preprava 07.11.2018 a 14.11.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SAD Žilina a.s., oddelenie zájazdovej dopravy 36407771 Iné 260,00 € 26.10.2018 26.10.2018 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
32/116/2018 (VS: 321801381) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 295,70 € 26.10.2018 26.10.2018 Faktúra
32/118/2018 (VS: 1820582) Učebnice cudzieho jazyka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Kultúra, média, tlač 2 769,44 € 26.10.2018 26.10.2018 Faktúra
32/117/2018 (VS: 1820533) Učebnice cudzieho jazyka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Kultúra, média, tlač 434,46 € 26.10.2018 26.10.2018 Faktúra
32/115/2018 (VS: 3003112018) Antialergický vankúš 70x90 cm 30 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ing. Ján Bobčík RETOP Iné 243,00 € 26.10.2018 26.10.2018 Faktúra
34/273/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 142,78 € 26.10.2018 26.10.2018 Faktúra
32/113/2018 (VS: 190810150) Kancelársky papier 150 balení Stredná odborná škola stavebná 00893226 Tibor Varga TSV Papier 32627211 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 450,00 € 25.10.2018 25.10.2018 Faktúra
32/114/2018 (VS: 201810008) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 132,29 € 25.10.2018 25.10.2018 Faktúra
12/2018 Darovacia zmluva Stredná odborná škola stavebná 00893226 TRADE EX, s.r.o. 47057092 Iné 300,00 € 25.10.2018 29.10.2018 26.10.2018 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
37/2018 Vankúše 30 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 RETOP Ján Bobčík Iné 243,00 € 24.10.2018 24.10.2018 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
34/272/2018 (VS: 1719460) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 116,92 € 24.10.2018 24.10.2018 Faktúra
11/2018 Darovacia zmluva Stredná odborná škola stavebná 00893226 MO Design s.r.o. 46195831 Iné 0,00 € 24.10.2018 26.10.2018 23.10.2018 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
36/2018 OSB doska hr. 18 mm 1250x2500 9 ks, LDTD biela hr. 18 mm 2090x2700 1 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 SEZAM, s.r.o. 00633194 Iné 244,68 € 22.10.2018 22.10.2018 Ing. Jozef Magát vedúci úseku PV Objednávka
34/112/2018 (VS: 1118100146) Dosky OSB-3 SM 1250x2500x18 9 ks, LDTD biela 18x2070x2800 1 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 SEZAM, s.r.o. 00633194 Iné 244,66 € 22.10.2018 22.10.2018 Faktúra
10/2018 Darovacia zmluva Stredná odborná škola stavebná 00893226 Zuzana Slovíková Iné 0,00 € 22.10.2018 24.10.2018 23.10.2018 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
35/2018 Revízie požiarnych vodovodov a príslušenstva Stredná odborná škola stavebná 00893226 Eorbis, s.r.o. Iné 581,88 € 19.10.2018 19.10.2018 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »