Faktúra č. 32/083/2018 (VS: 2181050339)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/083/2018 (VS: 2181050339)
- Popis fakturovaného plnenia: Toner 1 ks + doprava + dobierka
- Dátum doručenia: 03.09.2018
- Celková hodnota: 86,93 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 03.09.2018
- Poznámka: