34/335/2017 (VS: 20170527) |
Časopis Plynár-vodár-kúrenár-klimatizácia 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
V.O.Č. Slovakia - vydavateľstvo odborných časopisov |
36208591 |
Kultúra, média, tlač |
18,00 € |
22.12.2017 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/370/2017 (VS: 2017258) |
Strava na "Slávnostná pedagogická rada doplnená o nepedagogických zamestnancov pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka 2017 dňa 15.12.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
829,44 € |
22.12.2017 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/371/2017 (VS: 431710351) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
51,00 € |
22.12.2017 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
32/187/2017 (VS: 710102683) |
Paplóny 36 ks, vankúše 36 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
QUILTEX, a.s. |
36386448 |
Iné |
898,56 € |
21.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
32/188/2017 (VS: 29933213) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
27,12 € |
21.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/368/2017 (VS: 3217155) |
Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení vo Výmenníkovej stanici |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Helena Kováčová KOVOSP |
33364028 |
Iné |
312,00 € |
21.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/367/2017 (VS: 3217156) |
Školenie kuričov a úradná skúška podľa vyhl. 508/2009 Z.z. |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Helena Kováčová KOVOSP |
33364028 |
Iné |
504,00 € |
21.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
31/025/2017 (VS: 25000117) |
Dobropis k faktúre 50006017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EUROS, spol. s r.o. |
31567703 |
Iné |
-1 932,40 € |
21.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/369/2017 (VS: 20174785) |
Prenájom reklamných plôch 12/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Gryf - reklamné štúdio |
45939187 |
Nájmy a prenájmy |
1 176,00 € |
21.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/364/2017 (VS: 1703942725) |
MY ŽILINSKÉ NOVINY, Žilinský večerník predplatné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
45,00 € |
21.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
32/189/2017 (VS: 321701717) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
389,66 € |
21.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/365/2017 (VS: 2017246) |
Stravné lístky pre zamestnancov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
900,00 € |
21.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
31/024/2017 (VS: 50007117) |
Dodaný materiál a vykonané práce a akcii "Inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu žiakov v areáli školy" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EUROS, spol. s r.o. |
31567703 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
20 855,45 € |
21.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/366/2017 (VS: 2017247) |
Stravné lístky - žiaci 12/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
5 016,00 € |
21.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
32/186/2017 (VS: 1108888611) |
Knihy beletria |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
Kultúra, média, tlač |
159,71 € |
20.12.2017 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/363/2017 (VS: 300066) |
Reklamná kampaň na nosičoch Reflex |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
HTTC s.r.o. REFLEX MEDIA.SK |
47827441 |
Iné |
306,72 € |
18.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/361/2017 (VS: 2017010350) |
Zabezpečenie poskytovania služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
18.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
31/023/2017 (VS: 201759) |
Projektová dokumentácia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ENERMA, s.r.o. |
44110405 |
Iné |
5 928,00 € |
18.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/362/2017 (VS: 1711285) |
Oprava čerpadla Magma 3 32 - 120 F, porucha 57 - výmena snímača vo výmenníkovej stanici |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ABC TERM, spol. s r.o. |
35766883 |
Iné |
261,00 € |
18.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
31/022/2017 (VS: 50006617) |
Dodaný materiál a vykonané práce a akcii "Inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu žiakov v areáli školy" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EUROS, spol. s r.o. |
31567703 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
118 562,99 € |
18.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/358/2017 (VS: 12617) |
Kominárske práce |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jozef Putyra STAV-KOMÍN-KOMINÁRSTVO |
33368210 |
Iné |
100,00 € |
15.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/359/2017 (VS: 2017028) |
Revízie tlakových nádob |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Alena Bolová - TlakTest |
36972495 |
Iné |
98,00 € |
15.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/357/2017 (VS: 2017041095) |
Mesačný poplatok od 1.12.2017 - 31.12.2017 a hovorné od 1.11.2017 - 30.11.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,52 € |
14.12.2017 |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/356/2017 (VS: 17136) |
Servisný poplatok SKYLINK 12mes 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
278,00 € |
13.12.2017 |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/355/2017 (VS: 17135) |
Software BarTender Basic 2016 edition 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
302,40 € |
13.12.2017 |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/352/2017 (VS: 2017125) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
285,83 € |
12.12.2017 |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/354/2017 (VS: 2017330) |
Odborné prehliadky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
196,00 € |
12.12.2017 |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/350/2017 (VS: 1787294) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
187,27 € |
12.12.2017 |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/351/2017 (VS: 7104704872) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
124,70 € |
12.12.2017 |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
32/184/2017 (VS: 321701608) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
627,00 € |
12.12.2017 |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |