32/222/2019 (VS: 3616015333) |
Klimatizácia 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KLÍMA, s.r.o. |
44794410 |
Iné |
2 447,40 € |
23.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
34/348/2019 (VS: 0912197) |
Odborný seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za r. 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
50,00 € |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/220/2019 (VS: 310353) |
Tester, náustky + kalibrácia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
Iné |
116,00 € |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/221/2019 (VS: 20190734) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
997,65 € |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
34/350/2019 (VS: 201900050) |
Odvoz poľských študentov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TVOJA FIRMA Bučko Bus s.r.o. |
50246046 |
Iné |
48,00 € |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
34/351/2019 (VS: 201912) |
Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektroinštalácií, bleskozvodov a elektrických strojov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lukáš Oleš |
44434723 |
Iné |
3 055,00 € |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/219/2019 (VS: 190430) |
Zvárací materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
958,12 € |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
34/349/2019 (VS: 2019281) |
Predplatné časopisu TOUCHIT |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
touchIT, s.r.o. |
48117838 |
Kultúra, média, tlač |
16,50 € |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
34/346/2019 (VS: 2019083) |
Strava na projekt POWER - 14 osôb v termíne 9.-13.12.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
589,34 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/203/2019 (VS: 4591234675) |
PHM 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
354,24 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
34/347/2019 (VS: 1912144) |
Servis na emisnom prístroji ATAL |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
268,80 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
34/345/2019 (VS:2019082) |
Strava na "Slávnostná pedagogická rada doplnená o nepedagogických zamestnancov pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka 2018 dňa 13.12.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
828,00 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
34/344/2019 (VS: 2019081) |
Stravné lístky - žiaci 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
7 918,20 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/209/2019 (VS: 321902000) |
Materiál - žiarovky káble, trubky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
308,81 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/211/2019 (VS: 1900268) |
Náradie - laser, kompresor, spíonkovačka, sponky, kompresor, sponky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TECHNOMAX, s.r.o. |
52554121 |
Iné |
836,53 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/218/2019 (VS: 2019260604) |
Materiál - obklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
998,05 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/217/2019 (VS: 1942100555) |
Materiál a inštal. náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
META - GAS. spol. s r.o. |
36256391 |
Iné |
681,66 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/216/2019 (VS: 2019067) |
Hygienické potreby, rukavice |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Iné |
996,30 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/215/2019 (VS: 20192094) |
Inštalatérsky materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
998,98 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/214/2019 (VS: 20190019) |
Switch DAHUA 24xport POE, CCTV 1GLAN1ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
890,00 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/210/2019 (VS: 321902004) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
983,82 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/213/2019 (VS: 192107) |
Pohon brána + príslušenstvo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dando s.r.o. |
47348259 |
Iné |
989,20 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/212/2019 (VS: 201901447) |
Priemyselné vysávače 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CLEANEX CENTRUM s.r.o. |
43891811 |
Iné |
310,00 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/223/2019 (VS: 12067019) |
Kalendáre, novoročenky, potlač novoročenky, púzdro na kľúče, pero, tašky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MIRA Graph, spol. s r.o. |
31635377 |
Iné |
3 035,54 € |
18.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/208/2019 (VS: 20190018) |
Stavebnica Elektronics 533029 - 7 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
1 386,00 € |
17.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
34/339/2019 (VS: 2019473) |
Odborné prehliadky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
210,00 € |
17.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
34/338/2019 (VS: 2019121517) |
Poplatok za uloženie odpadu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
T+T, a.s. |
36400491 |
Iné |
17,78 € |
17.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
34/337/2019 (VS: 2019121516 |
Vývoz VKK, manipulácia na zberni odpadov a preprava odpadu na skládku |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
T+T, a.s. |
36400491 |
Iné |
594,90 € |
17.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/206/2019 (VS: 55000000367) |
Podlaha laminCatWalk |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Obi Slovakia, s.r.o. |
48258946 |
Iné |
441,84 € |
16.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/207/2019 (VS: 54000015761) |
Podlaha |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Obi Slovakia, s.r.o. |
48258946 |
Iné |
79,84 € |
16.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |