Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20182177 preddavok elektrická energia Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 55,67 € 03.01.2019 07.01.2019 Faktúra
20182178 preddavok elektrická energia Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 010,51 € 03.01.2019 07.01.2019 Faktúra
20182179 preddavok elektrická energia Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 200,00 € 03.01.2019 07.01.2019 Faktúra
20182180 preddavok elektrická energia Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 2 789,09 € 03.01.2019 07.01.2019 Faktúra
20182181 preddavok elektrická energia Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 3 483,38 € 03.01.2019 07.01.2019 Faktúra
20182182 preddavok elektrická energia Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 10,00 € 03.01.2019 07.01.2019 Faktúra
20182183 poplarok za telefon Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 16,99 € 03.01.2019 07.01.2019 Faktúra
20182184 poplarok za telefon Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 14,99 € 03.01.2019 07.01.2019 Faktúra
20182185 poplarok za telefon Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 16,99 € 03.01.2019 07.01.2019 Faktúra
20182186 poplarok za telefon Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 9,95 € 03.01.2019 07.01.2019 Faktúra
20182186 poplarok za telefon Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 9,95 € 03.01.2019 07.01.2019 Faktúra
20182187 poplarok za telefon Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 184,19 € 07.01.2019 07.01.2019 Faktúra
20182188 poplarok za telefon Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 57,92 € 07.01.2019 07.01.2019 Faktúra
20182189 poplarok za telefon Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 522,05 € 07.01.2019 07.01.2019 Faktúra
20182190 nájom za fľaše oceľové Oponice Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 34,56 € 07.01.2019 07.01.2019 Faktúra
20182191 nájom za fľaše oceľové Kolíňany Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 176,06 € 07.01.2019 07.01.2019 Faktúra
20182192 popisovač Allflex Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 Plemenárske služby 36856096 Iné 6,58 € 07.01.2019 09.01.2019 Faktúra
20182193 hospodárske noviny predplatné 2019 Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 Kultúra, média, tlač 219,00 € 07.01.2019 09.01.2019 Faktúra
20182194 Amadine, EW jod Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 Merge s.r.o. 36764311 Iné 3 416,40 € 07.01.2019 09.01.2019 Faktúra
20182195 aktualizácia Cenkros Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 36553069 KROS a.s. 31635903 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 844,28 € 07.01.2019 09.01.2019 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »