20192095 |
manganistan draselný |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Čistá Voda s.r.o. |
46307133 |
Iné |
29,29 € |
31.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20192058 |
preddavok elektrická energia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
617,00 € |
30.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20192057 |
preddavok elektrická energia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
30.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20192056 |
preddavok elektrická energia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
30.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20192055 |
preddavok elektrická energia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 798,00 € |
30.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20192054 |
preddavok elektrická energia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
30.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20192053 |
preddavok elektrická energia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 452,00 € |
30.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20192052 |
poplatky telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,95 € |
30.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20192051 |
poplatky telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,99 € |
30.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20192050 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,99 € |
30.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20192049 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,99 € |
30.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20192048 |
oprava nakladača Manitou Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Tagris s.r.o. |
46344012 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 668,85 € |
30.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20192047 |
oprava auta Citroen Jumper |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Autoservis Julius Kohút |
34640193 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
464,29 € |
30.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20192046 |
A štart progre med 0,6t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AFEED a.s. slovenská organizačná |
47790342 |
Iné |
554,40 € |
30.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20192045 |
cukrová repa na krmenie 4,8 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PD Chynorany |
00205214 |
Iné |
120,00 € |
30.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20192044 |
oprava traktora JD 8230 NR 481 AI |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agroservis - Západ s.r.o. |
46153551 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
331,20 € |
30.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20192043 |
šroty repkové 24,16 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Interagros a.s. |
47681659 |
Iné |
6 320,26 € |
30.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20192042 |
servis dojacieho zariadenia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont s. r.o. Nitra |
36546534 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
89,64 € |
30.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20192041 |
doprava jačmeňa |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Legusem pt, a.s. |
50041592 |
Iné |
1 789,92 € |
30.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20192040 |
ventilácia VES 1 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Schaap Agro - HOLLAND , s.r.o. |
34134514 |
Iné |
4 286,40 € |
30.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |