20180139 |
oprava auta Škoda Octavia NR400DL |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
LB autos s.r.o. |
47601019 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
330,00 € |
13.02.2018 |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180138 |
držiak hadice, pružín.závesu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko, s.r.o. |
35721502 |
Iné |
324,90 € |
13.02.2018 |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180137 |
radlička šípová, skrutky + matky |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko, s.r.o. |
35721502 |
Iné |
75,77 € |
13.02.2018 |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180136 |
hubica, predloha, ložisko |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
KMV LOZISKA, s.r.o. |
36553174 |
Iné |
429,49 € |
13.02.2018 |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180135 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Metro Cash&Carry SR |
45952671 |
Iné |
157,35 € |
13.02.2018 |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180103 |
ubytovanie |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Hotel Patrik |
36717215 |
Iné |
49,00 € |
13.02.2018 |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018 |
konzola 1ks, hadica 10 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Anja AGROTECHNIK s.r.o. |
35740761 |
Iné |
100,00 € |
13.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
Ing. Jozef Vančo |
mechanizátor |
Objednávka |
16/2018 |
predĺženie kábla ponorného čerpadla UBA-8" a jeho zapojenia farma Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Rexel s.r.o. |
36563692 |
Iné |
127,25 € |
13.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
Dušan Gašparovič |
samostatný referent pre technickú a investičnú činnosť |
Objednávka |
20180113 |
vývoz biologického odpadu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Nitrianske komunálne služby Nitra |
31436200 |
Iné |
12,00 € |
14.02.2018 |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180112 |
vývoz biologického odpadu ZK Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Nitrianske komunálne služby Nitra |
31436200 |
Iné |
12,00 € |
14.02.2018 |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180111 |
poplatok na podporu spotreby mlieka |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agro Tami a.s. |
36467430 |
Iné |
102,94 € |
14.02.2018 |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180110 |
vyúčt, fa za elektriku žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
818,72 € |
14.02.2018 |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180109 |
vyúčt. fa elektrika Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
256,90 € |
14.02.2018 |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180108 |
vyúčt. fa elektrika Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 712,99 € |
14.02.2018 |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180107 |
vyúčt. fa elektrika Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 136,86 € |
14.02.2018 |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180106 |
vyúčt. fa elektrika Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-7,34 € |
14.02.2018 |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180105 |
vyúčt. fa elektrika Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,67 € |
14.02.2018 |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180151 |
lodure |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
O.K.Servis BioPro s.r.o. |
62914511 |
Iné |
41,92 € |
14.02.2018 |
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180147 |
repkový šrot 24,06 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Anja s.r.o. |
17328560 |
Iné |
5 832,14 € |
15.02.2018 |
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180148 |
oprava dojacieho zariadenia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont s. r.o. Nitra |
36546534 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
235,74 € |
15.02.2018 |
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |