20190069 |
rohlíky, chlieb ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
Iné |
57,83 € |
05.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190073 |
nemrznúca zmes |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agroland Nitra spol. s r.o. |
47191961 |
Iné |
40,32 € |
05.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190072 |
TKŠ pre teľatá 32 q |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PPD Prašice |
00205575 |
Nájmy a prenájmy |
1 156,61 € |
05.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190071 |
vykonaná klasifikácia ošípaných |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MIRAN s.r.o. |
35790351 |
Iné |
29,21 € |
05.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190070 |
preprava mikrobusom |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GyepesTrans s.r.o. |
33706794 |
Nájmy a prenájmy |
240,96 € |
05.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
III/K1/712/1005/19 |
Kúpna zmluva |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ACHP Levice a.s. |
00005819 |
Iné |
0,00 € |
05.02.2019 |
06.02.2019 |
30.11.2019 |
05.02.2019 |
Ing. Ján Lajda |
konateľ spoločnosti |
Zmluva |
20190113 |
majetok poistenie 18.1-31.3.2019 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
Nájmy a prenájmy |
25,14 € |
06.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190081 |
nájomné za fľaše oceľové |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
83,71 € |
06.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190080 |
nájomné fľaše oceľové |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
176,06 € |
06.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190079 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,48 € |
06.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190078 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
510,80 € |
06.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190077 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
COOP Jednota Topolčany |
00168904 |
Iné |
37,94 € |
06.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190076 |
šrotovanie KZ |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agro - Gombár |
36563781 |
Iné |
98,88 € |
06.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190075 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
FRUTTO s.r.o. |
47607564 |
Iné |
107,80 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190074 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
174,79 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190068 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Metro Cash&Carry SR |
45952671 |
Iné |
515,25 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190067 |
pravidelný výcvik zamestnancov KKV - 4 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Imrich Chrenko POUČ |
33679207 |
Iné |
480,00 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190066 |
veterinárne úkony - VKFD teliat |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Ondriáš Ivan |
31142869 |
Iné |
402,00 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190065 |
veterinárne úkony - VKFD kravy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Ondriáš Ivan |
31142869 |
Iné |
1 803,84 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190114 |
etikety na víno |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Chillix reklama Alex |
43868878 |
Iné |
465,48 € |
08.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |