20190003 |
nájomné za fľaše oceľové Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
165,06 € |
17.01.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190004 |
preprava študentov |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GyepesTrans s.r.o. |
33706794 |
Iné |
297,60 € |
17.01.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190005 |
metanol,etylalkohol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Centralchem s.r.o. |
31625444 |
Iné |
265,78 € |
17.01.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190006 |
preddavok elektrina |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
18.01.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190007 |
preddavok elektrina |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 798,00 € |
17.01.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190008 |
preddavok elektrická energia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 452,00 € |
18.01.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190009 |
preddavok elektrina |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
617,00 € |
18.01.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190011 |
preddavok elektrická energia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
18.01.2019 |
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190019 |
úprava paznechtov - HD 353 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Peter Frohn - SHR |
37859056 |
Iné |
2 327,16 € |
15.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190018 |
splátka nájom programu 2019 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Aurus s.r.o. |
00604551 |
Nájmy a prenájmy |
3 038,40 € |
07.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190017 |
plyn január |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 849,00 € |
15.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190016 |
šrotovanie krmných zmesí |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agro - Gombár |
36563781 |
Iné |
395,52 € |
15.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190015 |
fľaše 0,75 l 2700 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Vinárske závody Topoľčianky,s.r.o. |
18047181 |
Iné |
745,20 € |
15.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190014 |
online smernice predplatné |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
255,01 € |
15.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190019 |
úprava paznechtov - HD 353 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Peter Frohn - SHR |
37859056 |
Iné |
2 327,16 € |
15.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190045 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,99 € |
28.01.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190046 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,99 € |
28.01.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190047 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,99 € |
28.01.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190048 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,95 € |
28.01.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190049 |
revízne prehliadky zdvíh. zariadení skúšky obsluhy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ďurík Marián |
11983914 |
Iné |
752,00 € |
28.01.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |