12/2019 |
vykonanie opravy balkona na objekte OKAL Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ing. Roman Petrovič STAVITEĽ |
34519271 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 100,00 € |
26.02.2018 |
|
|
26.02.2019 |
Ing. Ján Lajda |
konateľ spoločnosti |
Objednávka |
20182241 |
materiál na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Oseva, a.s. slovenská organizačná |
50981137 |
Iné |
559,65 € |
31.12.2018 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182229 |
baterka nab. CTEK MXS |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Autobaterky s.r.o. |
46426523 |
Iné |
85,46 € |
31.12.2018 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182212 |
nákup pôdy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Tomovičová Valéria |
|
Iné |
1 616,00 € |
31.12.2018 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182212 |
nákup pôdy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Tomovičová Valéria |
|
Iné |
1 616,00 € |
31.12.2018 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182213 |
nákup poľnohospodárskej pôdy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Bányiová Magdaléna |
|
Iné |
1 639,00 € |
31.12.2018 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2018 |
výmena vysokopätovej poistky na transformátore |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
419,45 € |
26.12.2018 |
|
|
26.12.2018 |
Gašparovič Dušan |
samostatný referent pre technickú a investičnú činnosť |
Objednávka |
20182147 |
TKŠ pre teľatá 32 q |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PPD Prašice |
00205575 |
Iné |
1 156,61 € |
17.12.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20182149 |
vlhkomer wile |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Simex - Agro s.r.o. |
36265314 |
Iné |
523,20 € |
18.12.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20182149 |
vlhkomer wile |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Simex - Agro s.r.o. |
36265314 |
Iné |
523,20 € |
18.12.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20182150 |
nájomné fľaše oceľové Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
32,40 € |
18.12.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20182151 |
nájomné fľaše oceľové Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
165,06 € |
18.12.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20182152 |
oprava chladenia na dojárni |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont s. r.o. Nitra |
36546534 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
411,71 € |
18.12.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20182139 |
repkový extrahovaný šrot 25,20 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ARIMEX Bratislava, s.r.o. |
31325076 |
Iné |
6 486,48 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20182140 |
výkop na elektriku Žirany - oprava |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SOTOSTAV Miroslav Sotoňák |
40236455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
150,00 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20182141 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
Iné |
78,56 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20182142 |
stravné lístky 500 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
Iné |
1 876,08 € |
17.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20182143 |
prenájom systému JOSEPHINE od 11.12.2018-28.02.2019 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
NAR Marketing s.r.o. |
36694207 |
Nájmy a prenájmy |
180,00 € |
17.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20182144 |
KZ A1 plus gr. 5,96 t, A gr 6,94t, ČOS 1,14t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AFEED a.s. slovenská organizačná |
47790342 |
Nájmy a prenájmy |
3 914,64 € |
17.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20182145 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
REMEŇ štefan - REMA |
17692806 |
Iné |
81,80 € |
17.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |