20240441 |
elektrika za marec Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 667,96 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240442 |
elektrika za marec Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 877,51 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240443 |
elektrika za marec Kolíňany závl. |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,96 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240444 |
elektrika za marec OPONICE |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 519,52 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240445 |
elektrika za marec závlaha Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,76 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240446 |
elektrika za marec |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
516,06 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240447 |
poplatok transakčný a rezervácie |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Booking.com B.V. , Amsterdam |
805734958 |
Iné |
28,75 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240451 |
založenie a vedenie plemennej knihy,registra |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Zväz chovateľov ošípaných |
31398669 |
Iné |
120,28 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240452 |
agrofolia NPK+S+B 1000 l Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
Iné |
5 220,00 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240453 |
Agrofolia NPK+S+B 1000 l Kol. |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
Iné |
5 220,00 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240454 |
DAM 390 79,22 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ACHP Levice a.s. |
00005819 |
Iné |
29 469,84 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240456 |
liadok amónny s dolomitom 95,34t ,močovina 10 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ACHP Levice a.s. |
00005819 |
Iné |
36 014,16 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240457 |
skladovanie a manipulácia s PH 105,34 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ACHP Levice a.s. |
00005819 |
Iné |
1 896,12 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240456 |
liadok amónny s dolomitom 95,34t ,močovina 10 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ACHP Levice a.s. |
00005819 |
Iné |
36 014,16 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240457 |
skladovanie a manipulácia s PH 105,34 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ACHP Levice a.s. |
00005819 |
Iné |
1 896,12 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240510 |
NPK 10-26-26 24t Op. |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
INTERAGROS ,a.s. |
47681659 |
Iné |
16 156,80 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240511 |
online Zákonník práce 27.5.-26.5.2025 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
Iné |
230,40 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240438 |
vývoz odpadu ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Nitrianske komunálne služby |
31436200 |
Iné |
36,00 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240439 |
odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
VAS s.r.o. |
31587666 |
Iné |
608,86 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240440 |
mesač.poplatok bezpečn.SIM karta |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240448 |
KU HD mliekomer.lab.roubory vzoriek 369 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby SR, š.p. |
0036856096 |
Iné |
661,45 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240449 |
KU mäsov.a kombin.plemien v ŠCH oviec 215+20 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby SR, š.p. |
0036856096 |
Iné |
256,76 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240450 |
KU ošípaných 41 ks,skúšky úžitkov. 12 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby SR, š.p. |
0036856096 |
Iné |
326,36 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240501 |
filter sock. 100 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont Nitra, s.r.o. |
36546534 |
Iné |
80,40 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240502 |
Boronia 450 l Kol. |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Anja spol. s r.o. |
17328560 |
Iné |
2 376,00 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240503 |
Boronia 310 l Op. |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
Iné |
1 636,80 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240504 |
potraviny ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
REFKA s.r.o. Bitúnok Mojmírovce |
36545830 |
Iné |
108,86 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240505 |
oprava sporáka ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
Iné |
206,21 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240506 |
výkon zodpovednej osoby |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Euro Trading s.r.o. |
44031483 |
Iné |
118,80 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240507 |
šrotovanie KZ 100q kol, 350 q Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agro - Gombár s.r.o. |
36563781 |
Iné |
1 530,72 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |