20182178 |
preddavok elektrická energia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 010,51 € |
03.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182179 |
preddavok elektrická energia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
03.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182180 |
preddavok elektrická energia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 789,09 € |
03.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182181 |
preddavok elektrická energia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 483,38 € |
03.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182182 |
preddavok elektrická energia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
03.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182183 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,99 € |
03.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182184 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,99 € |
03.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182185 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,99 € |
03.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182186 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,95 € |
03.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182186 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,95 € |
03.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182187 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
184,19 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182188 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,92 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182189 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
522,05 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182190 |
nájom za fľaše oceľové Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
34,56 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182191 |
nájom za fľaše oceľové Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
176,06 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182192 |
popisovač Allflex |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby |
36856096 |
Iné |
6,58 € |
07.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182193 |
hospodárske noviny predplatné 2019 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
219,00 € |
07.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182194 |
Amadine, EW jod |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Merge s.r.o. |
36764311 |
Iné |
3 416,40 € |
07.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182195 |
aktualizácia Cenkros |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
KROS a.s. |
31635903 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
844,28 € |
07.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182195 |
veterinárne úkony Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MvDr.Baláž Miroslav |
43321216 |
Iné |
360,10 € |
07.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182197 |
oprava satelitného systému Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ASSA Štefanka Ladislav |
14407990 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
244,04 € |
07.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182198 |
potraviny do ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
COOP Jednota Topolčany |
00168904 |
Iné |
100,22 € |
07.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182199 |
KZ PB, PK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AFEED a.s. slovenská organizačná |
47790342 |
Iné |
6 780,50 € |
07.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182200 |
dobropis k fa 901652 a 901939 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont Nitra spol. s r.o. SR |
36546534 |
Iné |
-32,40 € |
07.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182201 |
býčie sperma 85 dávok, rukavice, pipety |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovenské biologické služby , a.s. |
35706660 |
Iné |
1 653,00 € |
07.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182202 |
predplatné SME roľnícke noviny 2019 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
276,60 € |
07.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182203 |
veterinárne úkony - VKFD |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Ondriáš Ivan |
31142869 |
Iné |
1 797,84 € |
07.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182204 |
veterinárne úkony - VKFD teľatá |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Ondriáš Ivan |
31142869 |
Iné |
176,40 € |
07.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182205 |
provízia za rezervácie ubytovania |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Booking.com B.V. , Amsterdam |
805734958 |
Iné |
10,00 € |
07.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20182206 |
servisný zásah - vzdialená správa |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Aurus s.r.o. |
00604551 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
21,60 € |
07.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |