20191353 |
OE structure, treenoliln, OE-xtiol, ergopur ... vinica |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Unimpex Bratislava s.r.o. |
17321760 |
Iné |
1 153,38 € |
10.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20191323 |
1.zvýšená splátka leasing traktor FENDT |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
48 600,00 € |
03.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20191323 |
1.zvýšená splátka leasing traktor FENDT |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
48 600,00 € |
03.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20191388 |
1.splátka lízingu na traktor |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
4 363,96 € |
05.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20191780 |
2.splátka traktor FENDT |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Iné |
4 363,22 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191821 |
3.splátka traktor FENDT |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
4 363,22 € |
14.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191779 |
2.splátka za traktort FENDT |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
4 363,22 € |
31.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191973 |
4.splátka FENDT |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
35730978 |
Nájmy a prenájmy |
4 363,22 € |
12.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190199 |
poplatok za audit |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Bank Czech |
47251336 |
Iné |
79,67 € |
28.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20191450 |
poplatok za bankové potvrdenia |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Bank Czech |
47251336 |
Iné |
19,92 € |
19.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20191277 |
Agar, Mueller, nutrient,peptone... |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UNICOMP s.r.o. |
31660967 |
Iné |
1 512,28 € |
27.08.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20192011 |
skrutky, podložky, matice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UNI-ROTO Ďurík, s.r.o. |
50815318 |
Iné |
202,12 € |
17.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20192011 |
skrutky, podložky, matice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UNI-ROTO Ďurík, s.r.o. |
50815318 |
Iné |
202,12 € |
17.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20192011 |
skrutky, podložky, matice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UNI-ROTO Ďurík, s.r.o. |
50815318 |
Iné |
202,12 € |
17.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190123 |
oprava autobusu NR 332 CK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Turan Viliam TURANCAR |
22679057 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
536,75 € |
13.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190644 |
filter oleja, paliva, vzduchu, potr. výfuku ISUZU |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Turan Viliam TURANCAR |
22679057 |
Iné |
281,87 € |
03.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20191206 |
kontrola bŕzd, nastavenie brzd |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Turan Viliam TURANCAR |
22679057 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
49,04 € |
19.08.2019 |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20191573 |
oprava autobus ISUZU |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Turan Viliam TURANCAR |
22679057 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
427,03 € |
04.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191884 |
plachta travnice 120x120 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Travnece.cz |
74776399 |
Iné |
32,00 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191707 |
oprava chladničky penzion penzion |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Toth Lubomír |
32761279 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
31,20 € |
29.10.2019 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191703 |
tráv.zmes parková, záhradná hadica, hnojivo |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
TOPGARDEN Farmadin |
36931241 |
Iné |
186,30 € |
29.10.2019 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191704 |
Amfora, podmiska |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
TOPGARDEN Farmadin |
36931241 |
Iné |
136,50 € |
29.10.2019 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190322 |
oprava poruchy vodovodnej prípojky |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
TOP-in s.r.o. |
46706267 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
881,35 € |
13.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190547 |
U profil 100 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
TOKOV Topoľčany |
341212200 |
Iné |
43,33 € |
29.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20191624 |
oceľ pl., tyč pl. |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
TOKOV Topoľčany |
341212200 |
Iné |
37,72 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190248 |
U profil, oceľ.plech |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
TOKOV s.r.o. |
34121200 |
Iné |
76,37 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190713 |
plech, J profil |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
TOKOV s.r.o. |
34121200 |
Iné |
62,80 € |
27.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190400 |
AKU 12V, batéria lithium |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
TME SLOVAKIA s.r.o. |
45241791 |
Iné |
374,18 € |
29.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20191807 |
analyzátor GSP-730 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
TME SLOVAKIA s.r.o. |
45241791 |
Iné |
988,81 € |
07.11.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190028 |
stravné poukážky 1000 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ticket Servis. s.r.o. |
52005551 |
Iné |
3 740,88 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |