20191839 |
nájom za fľaše oceľové O |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
34,56 € |
19.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191840 |
nájom za fľaše oceľové Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
77,76 € |
19.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191933 |
nájom za fľaše oceľové O |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
83,52 € |
05.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191933 |
nájom za fľaše oceľové O |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
83,52 € |
05.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191934 |
nájom za fľaše oceľové O |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
48,96 € |
05.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191935 |
nájom za fľaše oceľové Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
298,08 € |
05.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191984 |
kyslík technický, acetylén technický |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
88,40 € |
09.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191985 |
CO2 technický |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
22,86 € |
09.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20192023 |
nájom za fľaše oceľové O |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
83,52 € |
18.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20192024 |
nájom za fľaše oceľové Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
160,03 € |
18.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20201392 |
nájom fľaše oceľové Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
187,92 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201393 |
nájom fľaše oceľové Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
59,04 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20191531 |
rotavátor DSK 317 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Šupa Marián |
11906022 |
Iné |
1 303,20 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190049 |
revízne prehliadky zdvíh. zariadení skúšky obsluhy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ďurík Marián |
11983914 |
Iné |
752,00 € |
28.01.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20191035 |
seris zariadenia Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ASSA SR, s.r.o. |
14407990 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
132,67 € |
09.07.2019 |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20182197 |
oprava satelitného systému Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ASSA Štefanka Ladislav |
14407990 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
244,04 € |
07.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20191963 |
podušky na pivné sety |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
DOPLER CZ, spol. s r.o. |
16190963 |
Iné |
189,78 € |
18.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190652 |
služba SKPOS |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
Iné |
100,00 € |
15.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20191353 |
OE structure, treenoliln, OE-xtiol, ergopur ... vinica |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Unimpex Bratislava s.r.o. |
17321760 |
Iné |
1 153,38 € |
10.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20191396 |
prpán fľaše 15 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PROBUGAS a.s. |
17321981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
225,00 € |
09.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20191826 |
dobropis k propán fľaše 5 ks fa 277913567 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PROBUGAS a.s. |
17321981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-75,00 € |
15.11.2019 |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190354 |
sojový šrot 24,3 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Anja s.r.o. |
17328560 |
Iné |
10 351,80 € |
20.03.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190244 |
sójový extrahovaný šrot 24,5t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Anja s.r.o. |
17328560 |
Iné |
10 437,00 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190059 |
sójový extrahovaný šrot 24 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Anja s.r.o. |
17328560 |
Iné |
10 828,80 € |
01.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20182162 |
sojový extrahovaný šrot 25,2 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Anja s.r.o. |
17328560 |
Iné |
11 370,24 € |
03.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190602 |
sójový extrahovaný šrot 25 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Anja s.r.o. |
17328560 |
Iné |
10 650,00 € |
07.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190743 |
sójový extrahovaný šrot 24,3 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Anja s.r.o. |
17328560 |
Iné |
10 351,80 € |
29.05.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190900 |
sójový extrahovaný šrot 26,5 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Anja s.r.o. |
17328560 |
Iné |
11 289,00 € |
25.06.2019 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20191083 |
sójový extrahovaný šrot 24,3 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Anja s.r.o. |
17328560 |
Iné |
10 351,80 € |
22.07.2019 |
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20191278 |
sójový šrot 25,4 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Anja s.r.o. |
17328560 |
Iné |
10 698,48 € |
27.08.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |