048/2019 |
stravné a réžia za zamestnancov - marec 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
677,27 € |
03.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
028/2019 |
stravné a réžia za zamestnancov - február 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
424,44 € |
04.03.2019 |
|
|
04.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
017/2019 |
stravné a réžia za zamestnancov - január 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
624,87 € |
05.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
062/2019 |
stravné a réžia za zamestnancov - apríl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
541,03 € |
06.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
084/2019 |
stravné a réžia za zamestnancov - máj 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
656,31 € |
05.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
102/2019 |
stravné a réžia za zamestnancov - jún 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
539,72 € |
28.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
162/2019 |
stravné a réžia za zamestnancov - september 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
643,57 € |
01.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
192/2019 |
stravné a réžia za zamestnancov - október 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
721,41 € |
05.11.2019 |
|
|
05.11.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
217/2019 |
stravné a réžia za zamestnancov - november 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
667,20 € |
02.12.2019 |
|
|
02.12.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
247/2019 |
stravné a réžia za zamestnancov - december 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
503,18 € |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
6/3244/2019 |
Zmluva o nájme č. 6/3244/2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Stolno tenisová klub ZBEREKO, |
35566825 |
Nájmy a prenájmy |
318,50 € |
04.09.2019 |
04.09.2019 |
30.04.2020 |
31.12.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
050/2019 |
telefonické hovory - marec 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,19 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
057/2019 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,66 € |
24.04.2019 |
|
|
24.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
040/2019 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,26 € |
18.03.2019 |
|
|
19.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
032/2019 |
telefonické hovory - február 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,00 € |
06.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
023/2019 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,27 € |
22.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
018/2019 |
telefonické hovory - január 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,00 € |
05.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
002/2019 |
telefonické hovory - december 2018 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,18 € |
11.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
010/2019 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,16 € |
17.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
064/2019 |
telefonické hovory - apríl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,00 € |
09.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |