Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
072/2019 telefonické hovory - mobilné Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 75,07 € 17.05.2019 21.05.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
087/2019 telefonické hovory - máj 2019 Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 69,00 € 06.06.2019 07.06.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
096/2019 telefonické hovory - mobilné Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 74,26 € 18.06.2019 21.06.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
110/2019 telefonické hovory - jún 2019 Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 69,00 € 10.07.2019 15.07.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
119/2019 telefonické hovory - mobilné Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 Slovak Telekom a.s. 35763469 Stavebné práce, opravárenské práce 76,16 € 18.07.2019 18.07.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
125/2019 telefonické hovory - júl 2019 Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 Slovak Telekom a.s. 35763469 Stavebné práce, opravárenské práce 69,67 € 06.08.2019 09.08.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
132/2019 telefonické hovory - mobilné Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 73,28 € 21.08.2019 23.08.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
151/2019 telefonické hovory - mobilné Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 Slovak Telekom a.s. 35763469 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 73,15 € 17.09.2019 17.09.2019 Jana Polačková riaditeľka školy Faktúra
171/2019 telefonické hovory - september 2019 Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 69,00 € 09.10.2019 10.10.2019 Jana Polačková riaditeľka školy Faktúra
176/2019 telefonické hovory - mobilné Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 73,02 € 18.10.2019 18.10.2019 Jana Polačková riaditeľka školy Faktúra
204/2019 telefonické hovory - mobilné Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 73,12 € 18.11.2019 18.11.2019 Jana Polačková riaditeľka školy Faktúra
230/2019 telefonické hovory - november 2019 Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 Slovak Telekom a.s. 35763469 Kultúra, média, tlač 70,30 € 12.12.2019 13.12.2019 Jana Polačková riaditeľka školy Faktúra
238/2019 telefonické hovory - mobilné Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 73,08 € 17.12.2019 17.12.2019 Jana Polačková riaditeľka školy Faktúra
221/2019 služby k informačnému sydtému Active Registratúra Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 Lomtec.com a.s. 35795174 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 600,00 € 03.12.2019 03.12.2019 Jana Polačková riaditeľka školy Faktúra
045/2019 odber zemného plynu - apríl 2019 Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 SPP a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 130,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
029/2019 odber zemného plynu - marec 2019 Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 SPP a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 130,00 € 04.03.2019 04.03.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
014/2019 odber zemného plynu - február 2019 Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 SPP a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 130,00 € 04.02.2019 05.02.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
008/2019 odber zemného plynu - január 2019 Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 SPP a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 130,00 € 17.01.2019 30.01.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
009/2019 vyúčtovanie - plyn za rok 2018 Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 SPP a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -508,59 € 17.01.2019 30.01.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
061/2019 odber zemného plynu - máj 2019 Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 SPP a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 130,00 € 03.05.2019 06.05.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »