061/2019 |
odber zemného plynu - máj 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,00 € |
03.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
064/2019 |
telefonické hovory - apríl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,00 € |
09.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
067/2019 |
elektrická energia - apríl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
883,85 € |
13.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
070/2019 |
dodávka tepla a TÚV - apríl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
TEHO s.r.o. Košice |
31679692 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 822,19 € |
16.05.2019 |
|
|
21.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
072/2019 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,07 € |
17.05.2019 |
|
|
21.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
080/2019 |
odber zemného plynu - jún 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,00 € |
04.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
087/2019 |
telefonické hovory - máj 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,00 € |
06.06.2019 |
|
|
07.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
091/2019 |
elektrická energia - máj 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
931,37 € |
13.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
096/2019 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,26 € |
18.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
093/2019 |
dodávka tepla a TÚV - máj 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
TEHO s.r.o. Košice |
31679692 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 301,93 € |
17.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
106/2019 |
odber zemného plynu - júl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,00 € |
02.07.2019 |
|
|
03.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
115/2019 |
elektrická energia - jún 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
736,60 € |
11.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
111/2019 |
vodné, stočné 17.04.2019 - 04.07.2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 094,65 € |
11.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
110/2019 |
telefonické hovory - jún 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,00 € |
10.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
127/2019 |
elektrická energia - júl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
415,70 € |
12.08.2019 |
|
|
12.08.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
131/2019 |
teplo a TÚV - júl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
TEHO s.r.o. Košice |
31679692 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 220,56 € |
21.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
132/2019 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,28 € |
21.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
137/2019 |
plyn september 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,00 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
149/2019 |
teplo a TÚV - august 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
TEHO s.r.o. Košice |
31679692 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 114,10 € |
16.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
163/2019 |
plyn október 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,00 € |
02.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |