112/2019 |
vypracovanie správy z dohľadu nad pracovným prostredím, vypracovanie prevádzkového poriadku pre chemické faktory |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. |
36582433 |
Iné |
359,50 € |
11.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
059/2019 |
vodné, stočné 18.01.2019 - 16.04.2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 483,26 € |
25.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
013/2019 |
vodné, stočné 20.10.2018 - 17.01.2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 069,95 € |
29.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
111/2019 |
vodné, stočné 17.04.2019 - 04.07.2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 094,65 € |
11.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
195/2019 |
vodné, stočné 12.10.2019 - 31.10.2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.a. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
411,68 € |
08.11.2019 |
|
|
11.11.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
035/2019 |
elektrická energia - február 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
963,77 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
019/2019 |
elektrická energia - január 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 256,14 € |
11.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
052/2019 |
elektrická energia - marec 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 065,11 € |
09.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
003/2019 |
elektrická energia - december 2018 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 200,32 € |
11.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
067/2019 |
elektrická energia - apríl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
883,85 € |
13.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
091/2019 |
elektrická energia - máj 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
931,37 € |
13.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
115/2019 |
elektrická energia - jún 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
736,60 € |
11.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
127/2019 |
elektrická energia - júl 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
415,70 € |
12.08.2019 |
|
|
12.08.2019 |
Katarína Benková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
170/2019 |
elektrická energia - september 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
944,45 € |
09.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
196/2019 |
elektrická energia - október 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 041,77 € |
11.11.2019 |
|
|
11.11.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
232/2019 |
elektrická energia - november 2019 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 318,44 € |
13.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
250/2019 |
videovrátnik |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Vodárenska 3 |
52125378 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 900,00 € |
27.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
252/2019 |
tlačiareň a PC |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Vodárenska 3 |
52125378 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 300,00 € |
30.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
055/12/2019 |
tlačiareň a PC |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Vodárenska 3 |
52125378 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 300,00 € |
20.12.2019 |
|
|
30.01.2020 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
056/12/2019 |
videovrátnik |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Vodárenska 3 |
52125378 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 900,00 € |
20.12.2019 |
|
|
30.01.2020 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |