Faktúra č. 113/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Základná škola, Postupimská 37, Košice
  • IČO: 35546832
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
  • Číslo faktúry: 113/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a dezinfekčné prostriedky
  • Dátum doručenia: 11.07.2019
  • Celková hodnota: 853,98 € (s DPH)
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Identifikácia objednávky: 023/07/2019
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
023/07/2019 čistiace a dezinfekčné prostriedky Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 DUMAR-SK s.r.o. 47468874 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 853,98 € 08.07.2019 15.07.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Objednávka