183/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
227,52 € |
29.11.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
182/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
507,00 € |
28.11.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2018 |
Interiérové vybavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
1 329,36 € |
27.11.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018 |
Školenie - účastnícky poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
RVC Rovinka |
31103031 |
Iné |
24,00 € |
27.11.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018 |
Interiérové vybavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Daffer spol.s.r.o. |
36320439 |
Iné |
676,80 € |
26.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,21 € |
19.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
13,79 € |
15.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
C - Service, s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
135,96 € |
15.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018 |
Poistenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
189,21 € |
09.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018 |
oprava a údržba has.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
18048455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
319,92 € |
09.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
07.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,99 € |
05.11.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
05.11.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športujeme s.r.o. |
44484828 |
Iné |
90,40 € |
02.11.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
02.11.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
499,20 € |
29.10.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/01 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športová skupina - Nagy Attila |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
26.10.2018 |
02.11.2018 |
31.03.2019 |
26.10.2018 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
2018/02 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športová skupina - Csörgő Gábor |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
26.10.2018 |
02.11.2018 |
31.03.2019 |
26.10.2018 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
2018/03 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športová skupina - Horváth Peter |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
26.10.2018 |
02.11.2018 |
31.03.2019 |
26.10.2018 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
2018/05 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športová skupina - Szabó Zsolt |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
26.10.2018 |
02.11.2018 |
31.03.2019 |
26.10.2018 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |