Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
025/2024 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 336,94 € 09.02.2024 12.02.2024 Faktúra
022/2024 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 407,96 € 08.02.2024 12.02.2024 Faktúra
023/2024 Plyn záloha-refundácia ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 379,00 € 08.02.2024 12.02.2024 Faktúra
024/2024 Plyn záloha-refundácia ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 3 379,00 € 08.02.2024 12.02.2024 Faktúra
021/2024 materiálové vybav.kuchyne ZŠ Gabčíkovo 36086592 Linda Brezovská 54398827 Iné 704,00 € 06.02.2024 12.02.2024 Faktúra
017/2024 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 295,82 € 02.02.2024 12.02.2024 Faktúra
018/2024 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 27,00 € 02.02.2024 12.02.2024 Faktúra
019/2024 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 14,48 € 02.02.2024 12.02.2024 Faktúra
020/2024 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 14,00 € 02.02.2024 12.02.2024 Faktúra
015/2024 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 958,11 € 01.02.2024 12.02.2024 Faktúra
016/2024 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 20,69 € 01.02.2024 12.02.2024 Faktúra
012/2024 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lamitec, spol.s.r.o. 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 157,93 € 22.01.2024 12.02.2024 Faktúra
013/2024 Materiál do ŠKD ZŠ Gabčíkovo 36086592 Pebecon s.r.o. 51796767 Iné 866,00 € 22.01.2024 12.02.2024 Faktúra
014/2024 Školenie - účastnícky poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Consulting4yon s.r.o. 47470551 Iné 72,00 € 22.01.2024 12.02.2024 Faktúra
011/2024 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 198,58 € 16.01.2024 12.02.2024 Faktúra
008/2024 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Bojtika s.r.o. 52933415 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 278,06 € 11.01.2024 12.02.2024 Faktúra
009/2024 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 130,82 € 11.01.2024 12.02.2024 Faktúra
010/2024 Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Iné 367,20 € 11.01.2024 12.02.2024 Faktúra
006/2024 Mesačný poplatok za bezp. SIM ZŠ Gabčíkovo 36086592 Jablotron Slovakia s.r.o. 31645976 Iné 10,76 € 09.01.2024 12.02.2024 Faktúra
007/2024 Knihy,časopisi ZŠ Gabčíkovo 36086592 PSDOMOV s.r.o. 51108178 Iné 81,60 € 09.01.2024 12.02.2024 Faktúra
001/2024 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 19,20 € 04.01.2024 12.02.2024 Faktúra
002/2024 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 27,00 € 04.01.2024 12.02.2024 Faktúra
003/2024 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 04.01.2024 12.02.2024 Faktúra
004/2023 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 04.01.2024 12.02.2024 Faktúra
005/2023 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 195,82 € 04.01.2024 12.02.2024 Faktúra