0197470214 |
internet od 20.12.2016 do 19.01.2017 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,48 € |
30.12.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
022016 |
vývoz TKO 5 nádob r. 2017 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Iné |
156,00 € |
20.12.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
161121878 |
toner |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
EUROtoner s.r.o. |
43892655 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
95,98 € |
12.12.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
21708808 |
kostýmové čiapky - medvedík a oslík |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
NOMiland s.r.o. |
36174319 |
Iné |
44,60 € |
07.12.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
201611 |
stravné 11 2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
208,26 € |
06.12.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
7105911376 |
plyn od 1.12.2016 do 31.12.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,00 € |
05.12.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
5791134008 |
telef.poplatky 11/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
05.12.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
16417030 |
zelená keramická tabuľa 2 ks |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
357,60 € |
05.12.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
0197470214 |
internet od 20.11.2016 do 19.12.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,48 € |
25.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
321650125 |
Lexikon hier, Sada 8, |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aladino Toys s.r.o. |
44926804 |
Kultúra, média, tlač |
86,40 € |
25.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
215259 |
servisný výjazd -internet |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IT Bros s.r.o. |
50023934 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
15,00 € |
22.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
1611108715 |
originálny lampový modul |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
212,92 € |
15.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
1611118522 |
diamond lampa s modulom |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
157,38 € |
14.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
160085 |
servis PC |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Ing. Peter Kročka |
50140001 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
11.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
321650149 |
Vyšívanka |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aladino Toys s.r.o. |
44926804 |
Iné |
72,00 € |
08.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
0790199238 |
telef.poplatky 10/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
07.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
201610 |
stravné 10 2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
203,58 € |
07.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
7429389529 |
elektr. energia 11/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,64 € |
04.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
7213795889 |
plyn od 1.11.2016 do 30.11.2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,00 € |
03.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
20162142 |
ovocie, jablká a šťava |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
FRESCO s.r.o. |
45316767 |
Iné |
16,00 € |
26.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |