Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7439082290 elektr. energia 7/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 118,64 € 07.07.2016 26.08.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7273575292 plyn od 1.7.2016 do 31.7.2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 487,00 € 07.07.2016 26.08.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
9786475493 telef.poplatky 6/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,49 € 06.07.2016 26.08.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201607 stravné 062016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 146,25 € 04.07.2016 26.08.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
21600486 kryt ochranný - ŠJ RM 800 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM GASTRO JAZ s.r.o. 34153004 Stavebné práce, opravárenské práce 64,50 € 01.07.2016 06.08.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20160501 škola v prírode Vršatec ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 CK SLNIEĆKO Iné 2 400,00 € 28.06.2016 26.08.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20160500 škola v prírode Vršatec ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 CK SLNIEĆKO Iné 93,00 € 28.06.2016 26.08.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
0197470214 internet od 20.6. - 19.7.2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Orange Slovensko a.s. 35697270 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 9,48 € 27.06.2016 26.07.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7429152260 el. energia 6/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 118,64 € 06.06.2016 16.06.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201606 stravné 05/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 202,41 € 06.06.2016 16.06.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
778554959 telef. poplatky 5/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,49 € 06.06.2016 16.06.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7429152260 elektr. energia 6/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 118,64 € 06.06.2016 07.07.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201606 stravné 5/ 2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 202,41 € 06.06.2016 06.07.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
778554959 telef. poplatky 5/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,49 € 06.06.2016 06.07.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7165346073 plyn za 06/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 487,00 € 03.06.2016 16.06.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201600728 ovocie a šťava ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 PLANTEX s.r.o. 34141481 Iné 10,07 € 02.06.2016 16.06.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
6559042567 poistenie počítačov v MŠ od 29.6.2016 do 29.6.2017 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 Právne a konzultačné služby 50,00 € 02.06.2016 16.06.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2339691436 internet od 20.5.2016 do 19.6.2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Orange Slovensko a.s. 35697270 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 9,49 € 26.05.2016 31.05.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7438961509 elektr. energia 5/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 118,64 € 06.05.2016 31.05.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
5784615187 telef.poplatky 4/2016 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,49 € 06.05.2016 31.05.2016 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »