201605 |
stravné 04/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
200,07 € |
03.05.2016 |
|
|
31.05.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
20160500 |
škola v prírode Vršatec |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
CK SLNIEĆKO |
|
Iné |
93,00 € |
28.06.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
20160501 |
škola v prírode Vršatec |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
CK SLNIEĆKO |
|
Iné |
2 400,00 € |
28.06.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
201606 |
stravné 05/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
202,41 € |
06.06.2016 |
|
|
16.06.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
201606 |
stravné 5/ 2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
202,41 € |
06.06.2016 |
|
|
06.07.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
201606616 |
odvoz kuchyn. odpadu 1-6/2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
EkoOil - Slovakia, s.r.o |
46242694 |
Iné |
90,00 € |
14.07.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
201607 |
stravné 062016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
146,25 € |
04.07.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
201608 |
stravné 072016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
26,91 € |
23.07.2016 |
|
|
26.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
201609 |
stravné 092016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
187,20 € |
07.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
2016099 |
preprava žiakov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ROBEN-TRANS s.r.o |
45713154 |
Iné |
96,00 € |
30.03.2016 |
|
|
30.03.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
201610 |
stravné 10 2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
203,58 € |
07.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
201611 |
stravné 11 2016 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
208,26 € |
06.12.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
20161378 |
kontrola hasiacich prístrojov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Horex HX s.r.o. |
36534331 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
283,22 € |
18.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
20162142 |
ovocie, jablká a šťava |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
FRESCO s.r.o. |
45316767 |
Iné |
16,00 € |
26.10.2016 |
|
|
26.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
201625 |
zástavy, vlajky, štátne symboly |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Gajdoš Gabriel-Reprezent |
14287315 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
126,70 € |
05.09.2016 |
|
|
02.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
21162897 |
prvouka pre druhákov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aitec. s.r.o. |
43829171 |
Kultúra, média, tlač |
24,64 € |
16.09.2016 |
|
|
02.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
215259 |
servisný výjazd -internet |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IT Bros s.r.o. |
50023934 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
15,00 € |
22.11.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
21600486 |
kryt ochranný - ŠJ RM 800 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
64,50 € |
01.07.2016 |
|
|
06.08.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
2164496 |
konzultácie aplikácií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,00 € |
28.09.2016 |
|
|
02.10.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
21708808 |
kostýmové čiapky - medvedík a oslík |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
NOMiland s.r.o. |
36174319 |
Iné |
44,60 € |
07.12.2016 |
|
|
31.12.2016 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |