Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1810001166 aktualizácia - servis k programu ŠJ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SOFT-GL s.r.o. 36182214 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 39,24 € 18.10.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
181313078 učebné pomôcky pre deti v PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Stiefel Eurocart s.r.o 31360513 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 273,60 € 03.09.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1816110 učebné pomôcky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 214,60 € 19.09.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
18415184 skriňa 800x470x1780 buk ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 B2B Partner s.r.o. 44413467 Iné 265,20 € 23.10.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
191310133 učebné pomôcky pre deti v PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Stiefel Eurocart s.r.o 31360513 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 17,40 € 03.10.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201712 Réžia a stravné 12/2017 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 143,91 € 15.01.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201801 Réžia a stravné 01/2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 131,40 € 12.02.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201802 Réžia a stravné 02/2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 205,86 € 06.03.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201802170 učebné pomôcky pre deti v PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Maquita s.r.o 36316881 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 39,05 € 03.09.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201803 Réžia a stravné 03/2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 157,68 € 06.04.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201804 Réžia a stravné 04/2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 186,88 € 07.05.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201804352 nákup TESCO poukážok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 TESCO STORES SR, a.s. 31321828 Iné 1 905,00 € 27.11.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201806 Stravné a réžia 06/2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 182,50 € 13.07.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201807 stravné a réžia 07/2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 13,14 € 03.08.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201808 Stravné a réžia 09/2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 198,56 € 15.10.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201809 Stravné a réžia 10/2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 200,02 € 09.11.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201810 Stravné a réžia 11/2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 201,48 € 20.12.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201812321 odvoz kuchyn. odpadu za rok 2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 EkoOil - Slovakia, s.r.o 46242694 Iné 150,00 € 20.12.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20181583 Kontrola prístrojov a zariadenia ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Horex HX s.r.o. 36534331 Iné 106,44 € 03.12.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2018217 preprava žiakov ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ROBEN-TRANS s.r.o 45713154 Iné 108,00 € 24.05.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »