201829 |
Učebné pomôcky, knihy, CD - PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Mgr. Edita Karabová |
51263009 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
37,30 € |
15.02.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
20185376 |
nákup obrusov do jedálne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Homedesing SK s.r.o. |
46275215 |
Iné |
65,07 € |
09.08.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
201854 |
Učebné pomôcky, knihy |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Mgr. Edita Karabová |
51263009 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
72,40 € |
20.03.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
2018805 |
Réžia a stravné 05/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
175,20 € |
08.06.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
201887346 |
EPSON EB-420, diamond lampa s modulom |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
321,71 € |
03.12.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
21813818 |
inštalácia sieťovej karty, servisný výjazd |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,50 € |
28.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
21821922 |
učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RAABE |
35908718 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
30,00 € |
26.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
21821929 |
učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RAABE |
35908718 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
6,00 € |
26.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
21822102 |
učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RAABE |
35908718 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,70 € |
26.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
221850390 |
Učebné pomôcky pre deti |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
HOBLA s.r.o |
36268569 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
86,10 € |
16.05.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
2801109 |
Nákup drobného inventáru do ŠJ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
36223611 |
Iné |
248,24 € |
28.02.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
2811004294 |
Spotreba elektriny - vyúčtovanie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
691,04 € |
08.01.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
31242017 |
Spotreba vody od 28.08.2017 - 31.12.2017 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,20 € |
16.01.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
31242018 |
Spotreba vody od 31.12.2017 do 03.05.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Iné |
74,90 € |
22.05.2018 |
|
|
19.09.2018 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
31242018 |
spotreba vody od 03.05.2018 do 06.09.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,50 € |
28.09.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
31355374 |
mzdový program - poplatok za reklamáciu |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
14,40 € |
04.07.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
35763469 |
internet od 22.05.2018 do 21.06.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,50 € |
09.07.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
35763469 |
T Com - telef. poplatky 06/2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,49 € |
09.07.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
35815256 |
plyn od 01.07.2018 do 31.07.2018 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,00 € |
09.07.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
36409154 |
Nákup stoličiek do jedálne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
Iné |
1 013,78 € |
10.07.2018 |
|
|
13.02.2019 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |