Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201908404 preprava biologisckého kuchynského odpadu 04/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Fresco plus, s.r.o. 50012070 Iné 4,80 € 16.05.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201909 stravné a réžia 10/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 262,35 € 14.11.2019 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201910 stravné a réžia 11/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ 37968718 Iné 249,63 € 10.12.2019 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201910305 preprava biologisckého kuchynského odpadu 05/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Fresco plus, s.r.o. 50012070 Iné 4,80 € 13.06.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2019105407 EPSON EB-85, diamond lampa s modulom, kompatibilná lampa s modulom ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Web Retail s.r.o. 28876431 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 283,40 € 17.09.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201912206 preprava biologisckého kuchynského odpadu 06/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Fresco plus, s.r.o. 50012070 Iné 4,80 € 19.07.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2019140 preprava žiakov predšk. výchova ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ROBEN-TRANS s.r.o 45713154 Iné 97,20 € 08.04.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201914207 preprava biologického kuchynského odpadu 07/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Fresco plus, s.r.o. 50012070 Iné 1,20 € 23.08.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
201917454 Komponenty k interaktívnej tabuli ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 MB TECH BB s.r.o. 36622524 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 33,00 € 30.01.2019 14.11.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2019269 Preprava detí MŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ROBEN-TRANS s.r.o 45713154 Iné 162,00 € 28.06.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2019287 preprava - dovoz vianočného stromčeka ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Milan Hladký s.r.o, 47247789 Iné 30,00 € 20.12.2019 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
21900055 Umývacie prostriedky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM GASTRO JAZ s.r.o. 34153004 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 74,40 € 23.01.2019 14.11.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
21900979 Umývací prostriedok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM GASTRO JAZ s.r.o. 34153004 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 42,00 € 17.09.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2192146 Učebné pomôcky pre deti v PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 Iné 31,88 € 17.04.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2900975 Nákup drobného inventáru do ŠJ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 A-Z veľkoobchod s.r.o. 36223611 Iné 378,28 € 01.03.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2901369 Nákup drobného inventáru do ŠJ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 A-Z veľkoobchod s.r.o. 36223611 Iné 64,51 € 29.03.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
31232019 Spotreba vody od 01.01.2019 do 11.04.2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 70,00 € 30.04.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
31242019 Spotreba vody od 11.04.2019 do 22.07.2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 65,80 € 02.08.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
4005 účastnícky poplatok za školenie ŠJ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ArtEdu spol. s r.o. 46960333 Iné 25,00 € 05.06.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
44719 Bio - roztok ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzymat. prípravkov Bio-P2+P3 69639485 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 90,00 € 12.09.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »