Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8236401837 T Com - telef. poplatky 06/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,95 € 04.07.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8238168756 Telecom internet od 22.06.2019 do 21.07.2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 22,50 € 29.07.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8238526931 T Com - telef. poplatky 07/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 43,10 € 01.08.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8240310292 Telecom internet od 22.07.2019 do 21.08.2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 22,50 € 02.09.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8240670992 T Com - telef. poplatky 08/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 43,10 € 05.09.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8242838944 T Com - telef. poplatky 09/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 43,10 € 07.10.2019 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8244650310 Telecom internet od 22.09.2019 do 21.10.2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 22,50 € 29.10.2019 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8246891554 Telecom internet od 22.10.2019 do 21.11.2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 22,50 € 02.12.2019 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8247266603 T Com - telef. poplatky 11/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 43,10 € 03.12.2019 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8262018 spotreba vody od 06.09.2018 do 31.12.2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 93,00 € 07.01.2019 14.11.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8400009393 SPP - vyúčtovacia faktúra za 01.01.2019 do 31.03.2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 505,68 € 30.04.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8609933241 spotreba plynu 09/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 03.09.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8619459672 SPP - spotreba plynu 03/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 04.03.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8629264289 spotreba plynu 08/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 02.08.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8638763304 spotreba plynu 01./2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 16.01.2019 14.11.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8648466341 spotreba plynu 02/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 04.02.2019 14.11.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8648594573 Spotreba plynu 07/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 03.07.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8667926913 spotreba plynu 06/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 04.06.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8668027053 SPP - spotreba plynu 10/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 02.10.2019 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8677728863 spotreba plynu 11/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 04.11.2019 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »