Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8233936255 Telecom internet od 22.04.2019 do 21.05.2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 22,50 € 04.06.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8234290695 T Com - telef. poplatky 05/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 38,10 € 05.06.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8236044607 Telecom internet od 22.05.2019 do 21.06.2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 22,50 € 28.06.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8236401837 T Com - telef. poplatky 06/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,95 € 04.07.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8238168756 Telecom internet od 22.06.2019 do 21.07.2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 22,50 € 29.07.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8238526931 T Com - telef. poplatky 07/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 43,10 € 01.08.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8240310292 Telecom internet od 22.07.2019 do 21.08.2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 22,50 € 02.09.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8240670992 T Com - telef. poplatky 08/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 43,10 € 05.09.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8232370162 Telecom internet od 22.08.2019 do 21.09. 2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 20,63 € 30.09.2019 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8242838944 T Com - telef. poplatky 09/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 43,10 € 07.10.2019 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8244650310 Telecom internet od 22.09.2019 do 21.10.2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 22,50 € 29.10.2019 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8235063951 T Com - telef. poplatky 10/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 43,10 € 07.11.2019 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8246891554 Telecom internet od 22.10.2019 do 21.11.2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 22,50 € 02.12.2019 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8247266603 T Com - telef. poplatky 11/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 43,10 € 03.12.2019 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 02/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 123,08 € 15.02.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 03/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 123,08 € 15.03.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 04/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 123,08 € 11.04.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 05/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 123,08 € 07.05.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 06/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 123,08 € 13.06.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 07/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 123,08 € 15.07.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »