Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8217602692 internet od 22.08.2018 do 21.09.2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 22,50 € 28.09.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
21813818 inštalácia sieťovej karty, servisný výjazd ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 DATAGRAM s.r.o. 36617032 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 39,50 € 28.09.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8215626096 internet od 22.07.2018 - 21.08.2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 22,50 € 24.08.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1018159876 doména , custon hosting zsmsrumanova.sk ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 WebSupport, a.s. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 38,90 € 06.08.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8213663455 internet od 22.06.2018 - 21.07.2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 22,50 € 26.07.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
720190302 mzdový program - konzulácie aplikácií ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 VEMA s.r.o. 31355374 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 98,64 € 17.07.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1020180027 Spracovanie účtovníctva 06/2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 340,00 € 13.07.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
35763469 internet od 22.05.2018 do 21.06.2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 22,50 € 09.07.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
31355374 mzdový program - poplatok za reklamáciu ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 VEMA s.r.o. 31355374 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 14,40 € 04.07.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7175907368 SPP - plyn od 01.06.2018 - 30.06.2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 370,00 € 06.06.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
723416200 SPP - plyn od 01.05.2018 - 31.05.2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 370,00 € 02.05.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7288999604 SPP - plyn od 01.04.2018 - 30.04.2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 370,00 € 04.04.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7269029680 SPP - plyn od 01.03.2018 - 31.03.2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 370,00 € 05.03.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7175821183 SPP - plyn od 01.02.2018 - 28.02.2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 370,00 € 05.02.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7278962423 SPP - plyn od 01.01.2018 - 31.01.2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 370,00 € 17.01.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
31242017 Spotreba vody od 28.08.2017 - 31.12.2017 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 97,20 € 16.01.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2811004294 Spotreba elektriny - vyúčtovanie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 691,04 € 08.01.2018 19.09.2018 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8221942311 telef. poplatky 11/2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 38,09 € 07.12.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8120025058 plyn od 01.12.2018 do 31.12.2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 370,00 € 06.12.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8219931451 telef. poplatky 10/2018 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 38,09 € 07.11.2018 13.02.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »