Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8687231095 SPP - spotreba plynu 04/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 03.04.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 04/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 123,08 € 11.04.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8400009393 SPP - vyúčtovacia faktúra za 01.01.2019 do 31.03.2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 505,68 € 30.04.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
31232019 Spotreba vody od 01.01.2019 do 11.04.2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 70,00 € 30.04.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8687256070 SPP - spotreba plynu 05/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 03.05.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 05/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 123,08 € 07.05.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8667926913 spotreba plynu 06/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 04.06.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 06/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 123,08 € 13.06.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8648594573 Spotreba plynu 07/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 03.07.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 07/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 123,08 € 15.07.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
31242019 Spotreba vody od 11.04.2019 do 22.07.2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Obec Rumanová 308412 Palivá, energie, voda, telefóny 65,80 € 02.08.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8629264289 spotreba plynu 08/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 02.08.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 08/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 123,08 € 15.08.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8609933241 spotreba plynu 09/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 03.09.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 09/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 123,08 € 15.09.2019 03.12.2019 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8232370162 Telecom internet od 22.08.2019 do 21.09. 2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 20,63 € 30.09.2019 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8668027053 SPP - spotreba plynu 10/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 02.10.2019 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 10/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 132,00 € 15.10.2019 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8677728863 spotreba plynu 11/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 04.11.2019 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
7206671472 Spotreba elektriny 11/2019 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 Palivá, energie, voda, telefóny 132,00 € 14.11.2019 24.11.2020 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »